你好,不是的,如果不开发票,不需要交税。 是 你开的实际业务的吗

个体工商户做定额的时候月收入填了,九万,是不是当月不开票,也要按九万扣税?一个月十万,一个季度三十万是免增值税的?如果每个月都开十万,九万八左右会不会有问题?会不会让改查账?
我去年十二月购进353000的固定资产,今年一月开始计提折旧,然后这个月收到银行的回单里边有一个车辆购置税,但是当时我这个税没有算到固定资产里边,我现在该怎么做账务处理可以不涉及到改以前的报表?怎么处理比较合适?车辆购置税交了三万一,我每个月开票在4~10万左右,一年开票在九十万左右,我这个车辆购置税该怎么记
请问老师,目前小额纳税一季度开票不超过九万,否则缴纳个人所得税,超过三十万需要缴纳增值税,那我店里一个月销售额需要开专用发票的就十五万左右,除了多开几个账户外,还有没有什么办法能解决这个开票难得措施
老师请问一下个体工商户定期定额征收,核定销售额是120000,每月不开票也要交税,120一个月,10月11月都没开票,12月开了19万,季报,那申报的时候是只交19万的税,还是10月11月没开前也要交税吗
老师你好,请问一下个体户现在税务局核定的是每月3万的的核定征收.那我一个月如果开票超过9万但一个季度不超过45万,会变成查账征收吗?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师,公司销售一单价为5万元(市场价)的机器,赠送成本价为2000元的配件给到客户,然后由于补贴要体现机器售卖价是5万元,发票也要按5万元开到机器上,那请问赠送的配件该怎么处理?
老师,如果外孙女未成年人名下有一套房子是可以办公用的,外公注册公司的地址是这套房子的,是否可以签租赁合同,然后代开租赁发票给公司的?
老师,收到别的公司养老咨询服务费发票,可以专票吗?怎么入账
给个人开发票需要写上身份证号码?
老师好!本年利润在借方表示盈余,如何做凭证
甲公司从乙公司购粉皮香油等16个品种食品5万,乙公司开专票食品1批5万可以吗?
是实际也许,现在税务局不让开,说每个月都开十万,九万八,让改查账,有这个情况吗?查账是不是就跟公司做账一样了?没多大意义了做个体户
那就没有风险的,让你查账征收的话,跟企业一样做账的,根据利润缴纳。
窗口不肯给开票了,实际业务也没用了。个体户做查账是不是开票也要提供成本,不能随意转账给开票单位以外的账户
是的,可以这么理解。
那就是除了享受一个月十万免增值税,其他没什么好处啦,增加了工作量了
你好是的,可以这么理解。