咨询
Q

收到发票借:应付帐款 49600 贷:原材料49600 科目做反,后面调整有做错了。分录:借:原材料 -49600 贷:应付账款 -49600 请问老师后面我再怎么调啊!绕晕了,谢谢

2020-08-18 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-18 09:38

你正确的分录是借:原材料 -49600 贷:应付账款 -49600 吗

头像
快账用户5972 追问 2020-08-18 09:45

我想问得是我的分录要怎么调整过来?

头像
快账用户5972 追问 2020-08-18 09:46

第一次科目做反,第二次有冲反了

头像
齐红老师 解答 2020-08-18 09:50

你吧第一次的,第二次的全部反冲 然后在做正确的 借:应付帐款 -49600 贷:原材料 -49600 借:原材料 49600 贷:应付账款 49600

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你正确的分录是借:原材料 -49600 贷:应付账款 -49600 吗
2020-08-18
 你好 ;    你们不支付 加工费吗? 我看你科目都 不对哦 ; 加工费 不发生吗   
2022-06-24
你好,不对的。 款以打给对方,货到以验收入库,但发票未到,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 一个月后发票到了,分录是 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2023-06-24
你好同学,直接调整往来科目就行,第二笔分录是正确的。
2022-11-07
您好 您的意思是要调整核算科目,对吗?将库存商品调整为原材料,对吗?
2020-08-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×