前面做帐您就接着前面的帐,按照期末余额表录入期初就可以,不用单独做这一笔业务录入期初,后面发生业务业务在做分录
老师,请问我原来代理记账公司做账,1月份工资表代理记账公司已做,我们财务软件不一样的,对方应该期初余额其他应付款/个人承担贷方应该要有余额452.60,可她没给我,医疗保险3月份扣的,现在出现借方有余额452.60,请问这个我要怎么调整?谢谢
老师,请问一下我原来代理记账公司做的账,现在公司自己买车位软件入期初余额,国税有留底税10000元,我这个要入在什么科目?
老师,请问一下,一般纳税人的公司之前给代账公司做账的,现在要把账弄回来自己做的话,需要交接哪些地方,之前代账公司录入的科目设置需要拷贝过来吗?(往来特别多)科目初始余额是最后一个月的月末月来录入吗?
请问老师,我们公司之前的账是代账公司做的,现在想自己做,应该怎么做这个账啊?期初建账就按照去年年末的科目余额表建吗?还有什么其他需要注意的吗
公司原来外账是代理记账公司做的,明年1月准备拿回来自己做。那我需要把截止今年年底的科目余额表输到财务软件里就可以往下做了么?还是说去年年初的科目余额表输到财务软件里并且去年12个月的账全部录入一遍?
SWIFT代码:INGBNL2A对应的银行是哪一个
老师请人给自己的茶园采摘茶叶记人哪里,我采摘后直接销售茶青,请人是按茶叶多少钱一斤来付钱
往来科目设置了二级科目就不用设辅助核算了是吧
老师,接一家企业的账要看什么
老师:律所会计需要注意哪些重点?
老师好,因为换了新系统,固定资产从上个季度开始忘了录入了,一直没有计提怎么办,刚发现
向“没有生产能力”的国内贸易型公司采购钢丝用来出口,因为钢丝退税率是0,会视同内销处理,开票13个点,进项抵扣勾选,和这样的供应商合作,这样操作是合规没有风险的吧?
老师,我特别纠结考完中级有必要考税务师 注会吗
从这一刻开始采集个税人员申报个税,这样对接手财务的人有风险吗?
前提是之前财务一直未申报个税,但是员工一直在上班,现在才去采集个税信息?我从之前财务未给员工申报个税的日期开始,还是从我接手的前月填写采集个税信息雇员的日期,是哪种情况
我是不知道,这个留底税额应该入增值税留底税额借贷?还是入增值税-已交税金?
之前代理记账公司账没有给我,系统也不一样,只是告诉我国税系统还有10000元税留底,以后可以用。
应交税费—未交增值 科目 余额在借方说明该余额要下月留抵
老师,下个月用这个税去抵扣时怎么做?谢谢
抵扣时,销项减进项减进项留抵,如果需要缴纳增值税分录,就是借应交税费转出未交增值税贷,应交税费未交增值税
老师,第一张是代理记账公司给了我这个余额表,我入系统时是这样入的,我现在才发现我是不是错了?
当月交当月的税才会用已交税金这个科目,具体查一下明细账,看看什么情况
老师代理记账公司是2月底交给我的,我3月1号接手,国税是有这么多留底税在,我入时就这样入进去了,现在想想我这个月实际也用这个税去抵扣时不知道要怎么做凭证了,老师怎么做可以教教我。谢谢
抵扣时,销项减进项减进项留抵,实际抵扣时就是这样计算的 如果需要缴纳增值税分录,就是借应交税费转出未交增值税贷,应交税费未交增值税
老师,我这个有销项5000元,其他没有,就是想用原来留底这里10000元来低,不需要再交税。这样我要怎么做?
借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费转出未交增值税 把销项税额这个科目结平就可以了,不交税不用做分录