前面做帐您就接着前面的帐,按照期末余额表录入期初就可以,不用单独做这一笔业务录入期初,后面发生业务业务在做分录

老师,请问我原来代理记账公司做账,1月份工资表代理记账公司已做,我们财务软件不一样的,对方应该期初余额其他应付款/个人承担贷方应该要有余额452.60,可她没给我,医疗保险3月份扣的,现在出现借方有余额452.60,请问这个我要怎么调整?谢谢
老师,请问一下我原来代理记账公司做的账,现在公司自己买车位软件入期初余额,国税有留底税10000元,我这个要入在什么科目?
老师,请问一下,一般纳税人的公司之前给代账公司做账的,现在要把账弄回来自己做的话,需要交接哪些地方,之前代账公司录入的科目设置需要拷贝过来吗?(往来特别多)科目初始余额是最后一个月的月末月来录入吗?
请问老师,我们公司之前的账是代账公司做的,现在想自己做,应该怎么做这个账啊?期初建账就按照去年年末的科目余额表建吗?还有什么其他需要注意的吗
公司原来外账是代理记账公司做的,明年1月准备拿回来自己做。那我需要把截止今年年底的科目余额表输到财务软件里就可以往下做了么?还是说去年年初的科目余额表输到财务软件里并且去年12个月的账全部录入一遍?
老师,请问现在航空发票和客运发票都在系统里显示,不需要计算抵扣了吗?(董孝彬老师)
老师你好!请问26年小规模开票税率是多少?
老师您好,老板重置个人所得税APP登录密码时候显示信息验证未通过是什么意思
老师,个人代开发票。 智能开劳务吗?
请问账面增值税与申报增值税因小数点差异1分钱,怎么做账
老师,发票额度不够,去税务局调整有什么风险吗
老师好,请问我们公司向A供货商采买5000万设备,然后公司这个设备5000万元设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000元,直接付给了A供货商,这一整套账务怎么处理呀?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
个体工商户小规模,现代服务可以开1%的专票吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌80万固定资产,会计如何做账?如何申报增值税?
我是不知道,这个留底税额应该入增值税留底税额借贷?还是入增值税-已交税金?
之前代理记账公司账没有给我,系统也不一样,只是告诉我国税系统还有10000元税留底,以后可以用。
应交税费—未交增值 科目 余额在借方说明该余额要下月留抵
老师,下个月用这个税去抵扣时怎么做?谢谢
抵扣时,销项减进项减进项留抵,如果需要缴纳增值税分录,就是借应交税费转出未交增值税贷,应交税费未交增值税
老师,第一张是代理记账公司给了我这个余额表,我入系统时是这样入的,我现在才发现我是不是错了?
当月交当月的税才会用已交税金这个科目,具体查一下明细账,看看什么情况
老师代理记账公司是2月底交给我的,我3月1号接手,国税是有这么多留底税在,我入时就这样入进去了,现在想想我这个月实际也用这个税去抵扣时不知道要怎么做凭证了,老师怎么做可以教教我。谢谢
抵扣时,销项减进项减进项留抵,实际抵扣时就是这样计算的 如果需要缴纳增值税分录,就是借应交税费转出未交增值税贷,应交税费未交增值税
老师,我这个有销项5000元,其他没有,就是想用原来留底这里10000元来低,不需要再交税。这样我要怎么做?
借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费转出未交增值税 把销项税额这个科目结平就可以了,不交税不用做分录