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老师,请问一下我原来代理记账公司做的账,现在公司自己买车位软件入期初余额,国税有留底税10000元,我这个要入在什么科目?

2020-08-18 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-18 15:37

前面做帐您就接着前面的帐,按照期末余额表录入期初就可以,不用单独做这一笔业务录入期初,后面发生业务业务在做分录

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快账用户5598 追问 2020-08-18 15:40

我是不知道,这个留底税额应该入增值税留底税额借贷?还是入增值税-已交税金?

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快账用户5598 追问 2020-08-18 15:43

之前代理记账公司账没有给我,系统也不一样,只是告诉我国税系统还有10000元税留底,以后可以用。

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齐红老师 解答 2020-08-18 15:54

应交税费—未交增值 科目 余额在借方说明该余额要下月留抵

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快账用户5598 追问 2020-08-18 15:59

老师,下个月用这个税去抵扣时怎么做?谢谢

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齐红老师 解答 2020-08-18 16:03

抵扣时,销项减进项减进项留抵,如果需要缴纳增值税分录,就是借应交税费转出未交增值税贷,应交税费未交增值税

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快账用户5598 追问 2020-08-18 16:25

老师,第一张是代理记账公司给了我这个余额表,我入系统时是这样入的,我现在才发现我是不是错了?

老师,第一张是代理记账公司给了我这个余额表,我入系统时是这样入的,我现在才发现我是不是错了?
老师,第一张是代理记账公司给了我这个余额表,我入系统时是这样入的,我现在才发现我是不是错了?
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齐红老师 解答 2020-08-18 16:27

当月交当月的税才会用已交税金这个科目,具体查一下明细账,看看什么情况

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快账用户5598 追问 2020-08-18 16:30

老师代理记账公司是2月底交给我的,我3月1号接手,国税是有这么多留底税在,我入时就这样入进去了,现在想想我这个月实际也用这个税去抵扣时不知道要怎么做凭证了,老师怎么做可以教教我。谢谢

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齐红老师 解答 2020-08-18 16:35

抵扣时,销项减进项减进项留抵,实际抵扣时就是这样计算的 如果需要缴纳增值税分录,就是借应交税费转出未交增值税贷,应交税费未交增值税

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快账用户5598 追问 2020-08-18 16:40

老师,我这个有销项5000元,其他没有,就是想用原来留底这里10000元来低,不需要再交税。这样我要怎么做?

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齐红老师 解答 2020-08-18 16:42

借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费转出未交增值税 把销项税额这个科目结平就可以了,不交税不用做分录

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前面做帐您就接着前面的帐,按照期末余额表录入期初就可以,不用单独做这一笔业务录入期初,后面发生业务业务在做分录
2020-08-18
你好,去年年末的科目余额表数据填写期初数就可以。
2021-10-08
如果有业务需要开票就要买税控设备,软件建议买,对于建账方面,拿到代理记账报表和科目余额表如果与实际相符问题不大可以作为你的期初余额,如果有问题找一下原因,调整好再初始化
2022-09-03
借:其他应付款/个人承担医疗 -452.60贷:利润分配-未分配利润-452.60
2020-08-06
同学你好 这个就是建账套的时候录入期初数
2022-06-01
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