1 需要之前科目余额表,之前账簿,凭证,都需要打印出来,电子版和纸质都需要有,之前申报表,客户端备份文件,2对应申报网址,申报密码,也需要问清楚,结转成本你问清楚看对方咋结转的,3 ,这个是根据科目余额表期末数做期初,建账
建筑企业原来没有什么成本票虚开,都是代理记账,差不多都是亏损,现在拿到自己手里,我现在是把账弄的和报税上一致再往下做吗?之前7月有银行贷款,代理记账并未提现,我现在补记上了,往来科目余额过多怎么办,(我们老板两个公司,A公司贷款,直接付了B公司的货款)
老师,请问一下,一般纳税人的公司之前给代账公司做账的,现在要把账弄回来自己做的话,需要交接哪些地方,之前代账公司录入的科目设置需要拷贝过来吗?(往来特别多)科目初始余额是最后一个月的月末月来录入吗?
老师,小规模纳税人,前期是请的代理记账,现从7月份开始自己做账。请问下:自己公司新买了一个账套,想直接从7月份开始建账,7月份之前的后期才能移交过来,那期初数据可以后面在录入吗?
之前账都是代理公司记账,现在老板让把账拿回来自己记。和代理记账公司交接的时候应该注意什么,都需要交接哪些没事,我们是销售公司,外账每个月都需要做那些事?恳请老师指示一下
3月份开出去一张发票,当时报过税了,但是没有挂在应收账款,或者是随便挂在了其他公司的应收账款上(之前是代账财务做的,往来科目几百万,特别乱,5月份接回来自己做) 由于往来太多太乱了,短时间内无从下手 5月份收到了这笔(3月开票)钱,请问要怎么做账呢?
老师好我新接的帐怎么建账呢
我收到了500,客户有优惠券支付为480,客户要求开具480的发票,这发票应如何开具?做账怎么做
收据和手撕发票上面的章不一样,可以不老师
老师你好就是我们是谷物加工企业,我们的加工粮食的工人的工资入什么科目?
医疗器材有试用的产品该怎么结转成本呢,不是销售给医院是给医院试用,我结转成本还是按照之前采购价格结转么?
老师好,有家材料商,现我公司不要票,扣除税金3600元,原来做的凭证应付货款是34400元。现在要冲掉3600计入那个科目。内账处理。谢谢!
您好~想咨询下,公司承担员工个人社保部分 ,目前社保新基数出来了,那9月除了补提社保【企业部分】,还要有一笔补提个人工资【那个员工】?
请问之前计提了,怎么收到红字发票怎么做账
请问,之前计提了,现在收到红字发票怎么做账
老师 我想问一下 为什么对方欠我们钱用茶叶抵我们他们开茶叶的发票给我们,我们还需要给他们开发票吗
搜索交接有课程,你具体还是赶紧去看下比较好,