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请问一下如果我们当月出了发票,对方当月没有打款 我们做凭证该怎么做啊?

2020-08-18 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-18 17:22

借应收账款贷主营业务收入,应交税费

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借应收账款贷主营业务收入,应交税费
2020-08-18
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-08-17
你好 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-08-17
您好 如果费用是当月发生的 需要计提 借:销售费用 贷:其他应付款-暂估 收到发票的时候 借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款
2020-11-23
当月就核算加工成本,开票才结转加工成本
2023-11-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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