您好,这个月暂估入账,收到发票红冲暂估按发票入账。

请问一下如果我们当月出了发票,对方当月没有打款 我们做凭证该怎么做啊?
你好,我们这边是先收到发票后,下个月再打款,这种该怎么做凭证呢
您好老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,那这样我们的面单、凭证、付款凭证应该怎么做呢?面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月?
老师您好!我想问一下,这个月工资,下个月2号发。那么记账凭证怎么写。如果当月发放当月工资,记账凭证怎么写?
老师还有一事:比如我这个月收到银行回单十万元,但是这个月没有发票,下个月发票才开进来,那我这个银行怎么记录凭证,下个月发票进来我又该怎么记录凭证呢
老师个体户增值税上季度少报,能作废重报吗还是得去大厅修改
那个车间有个小时工受伤了,赔了3万3。但是,咱们公司没做那个人儿工资,他就刚去,还没等做工资,他就摔了那些单子。我应该怎么做账?
员工中间断了一个月。后面再申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理
我们老板把车过户给公司,需要交什么税么?
麻烦老师推荐一个输入资产负债表和利润表数据自动生成现金流量表的模板
老板把钱借给公司需要缴税么?
员工中间断了一个月。放到下个月工资一起申报的时候收入额就没有累加了,这个要怎么处理 入职时间没问题
你好,老师,我公司执行小企业会计准则,一般纳税人。24年暂估100万,成本已结转,25年收到发票80万,25年这多结转的20万怎么做账务处理
老师,请问个税是报应发工资数额还是报实发工资数额了?
老师,增值税11月抵扣了,12月可以退吗