支付时借应付账款贷,银行存款 退回来,借银行存款贷应付账款, 再支付时借应付账款贷银行存款

上个月我计提了一个应付账款,这个月付钱了账号不对退回来,然后又付出去,这个分录怎么做,麻烦写一下谢谢!
#提问#请问老师上个月有笔分录写错了应该预付账款写成应收账款了,分录做成借应收账款,贷银行存款,这个月想更正,那更正是在一张凭证上摘要写更正几月几号凭证,然后做借预收账款,贷应收账款,老师这样对吗?谢谢
老师您好,我们在2月初申报个税的,有一个退付手续费提交了一个申报,退了400多块钱,我要怎么入账?麻烦会计分录帮我写一下,谢谢老师
老师您好,我们在2月初申报个税的,有一个退付手续费提交了一个申报,退了400多块钱,我要怎么入账?麻烦会计分录帮我写一下,谢谢老师
老师,刚从代账公司拿回来账,公司去年的应收账款 有几笔这个情况 公司给对方付了4-6月的水电费64400,然后因为账号错了这笔钱就退回来了,然后修改账号后又付出去了。都是同一天的操作 代账公司是这么做的分录:借银行64400 贷应收账款64400,然后又做了借应收账款128800 贷银行64400 贷银行64400.他这个分录是不是错了。这个对方现在还没开票给我们
老师,我们把公司的钱存到零钱通获取的收益,这个该怎么做账呢?
郭老师,哪些预付款可以直接做费用
老师好 一般户里面的钱可以怎样支出
应付账款对方已经开票,没有支付,好多年了,有可能通过私人账户支付了,可以将应付账款转入营业外收入么?
设计服务费都有什么成本票?
老师,请问社保要按员工发的工资,足额去缴纳社保。那么如果我按深圳最低工资去跟员工签合同,例如2300工资基数,其他的可以以什么方式发放不用纳入社保缴纳基数?
我们是建筑公司,承包一个劳务项目1700多万,当时是小规模。收到工程款500万,开票300万一个点专票给对方。,还有200万的票没开给甲方。后来被升为一般纳税人了,升为一般纳税人以后还能开一个点的票给对方吗?(因为当时是收了500百万。工程款只开了300万给对方,还有200万没开,那这200万还可以按一个点开给对方吗?
老师,我司向某司借款,过桥垫资产生的利息分录应该怎么写呢?还款利息的时候需要备注啥不?
老师 请问自产自销种植企业,开柠檬苗嫁接苗发票属于自产农产品销售免税吗
老师,请问一下我们2022年开具建筑服务发票66万多给甲方,款也收到了,现在审计出来甲方款付多了15万多需要退回给他们,那2022年开的发票现在2025年了还能红冲重新开具吗?
退回来的金额都是一样也是当天退当天付出去的,退回来主要是账号错了,有必要做这个分录吗?还是不做也可以呢?
您好,银行存款金额有变化,就需要做分录,
哦哦,好的
您好,不客气的,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价