您好,不做进项税转出,做进项税红字。
老师好,请问进项税已抵扣,开红字了,这个怎么处理
老师好,请问进项税已抵扣,开红字了,需要做进项税额转出啊
请问老师,我们上个月买了办公用品,进管理费用,进项税额已抵扣,这个月发现发票有误已开具红字发票信息表,进项税额转出的会计分录要怎么做啊?
老师你好!请问我8月开了一张红字专用发票信息表,进项是以前已抵扣了。问是如果抵扣过了开的红字信息表进项额会当月转出是吗?电子税务报表进项20栏红字专用发票信息表注明的进项税额数据可以手动改为0吗?,因为我发现进项不够转出后要多交7万税。
老师好,请问对方开红字增值税发票,我要做进项转出,这红字的进项需要进行勾选吗
老师:一般纳税人,之前未做结转增值税分录,缴纳时直接做成应交增值税已交税金,怎么调整为正确分录?
酒店,小规模,销项开具了住宿费,会议费,餐费,请问,需要交印花税吗
建筑服务业,我公司挂靠别人公司,我公司打款到被挂靠公司用于购买设备,那么我公司和被挂靠公司分别怎么账务处理
c举个例子说明一下,不太理解
老师 请教下 2024.10有工资5万没有入账 2025怎样做
老师,第三季度申报表有哪些变动
资产负债表不平,差额刚好是欠员工的报销款,员工帮公司购买的东西我记入了管理费用,办公费,贷方是其他应付款,我是哪一步做错了呢
老师,这个调汇怎么算金额?月初是美元94559.3*7.1072=672025.5,月末调汇是94559.3*—(7.1072—7.1055)=160.75吗?是以人民币为准还是美元?
自产农产品,一般纳税人是不是可以无限量的开免普票?
老师,我以前的记账公司 财务总监他给我一个酒店的账让我练习,然后告诉我他家做账的模式,我多练习下记账公司的账,对我未来找工作是不是也有帮助呀,他说我实操经验太少。因为他带的户都是业务比较多,稍微复杂一点的,麻烦老师好好回复
不懂,有的老师说要做转出
您好,最终的结果一样的。但因为开红字发票,所以应红字冲回
为什么结果一样呢,只有认证了的才可以抵扣,不转出那不是还抵扣了吗
您好,相同影响是针对应交税费应交增值税来说的。红字进项是冲减进项。
比如说我有1万元的进项税额开红票已抵扣了,这一万是不是不可以抵扣,应该补交
您好,是的,您的理解非常正确。
那怎么把这一万交了呢
您好,最终是在申报表本期应交增值税体现。
怎么填呢
您好,在申报里,进项红字或进项税转出,均可以。