您好,不做进项税转出,做进项税红字。

老师好,请问进项税已抵扣,开红字了,需要做进项税额转出啊
请问老师,我们上个月买了办公用品,进管理费用,进项税额已抵扣,这个月发现发票有误已开具红字发票信息表,进项税额转出的会计分录要怎么做啊?
老师你好!请问我8月开了一张红字专用发票信息表,进项是以前已抵扣了。问是如果抵扣过了开的红字信息表进项额会当月转出是吗?电子税务报表进项20栏红字专用发票信息表注明的进项税额数据可以手动改为0吗?,因为我发现进项不够转出后要多交7万税。
老师好,请问对方开红字增值税发票,我要做进项转出,这红字的进项需要进行勾选吗
已抵扣的进项税10000元,需要转出, 借进项税红字10000 贷进项税转出10000 对吗
老师,请问现在航空发票和客运发票都在系统里显示,不需要计算抵扣了吗?(董孝彬老师)
老师你好!请问26年小规模开票税率是多少?
老师您好,老板重置个人所得税APP登录密码时候显示信息验证未通过是什么意思
老师,个人代开发票。 智能开劳务吗?
请问账面增值税与申报增值税因小数点差异1分钱,怎么做账
老师,发票额度不够,去税务局调整有什么风险吗
老师好,请问我们公司向A供货商采买5000万设备,然后公司这个设备5000万元设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000元,直接付给了A供货商,这一整套账务怎么处理呀?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
个体工商户小规模,现代服务可以开1%的专票吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌80万固定资产,会计如何做账?如何申报增值税?
不懂,有的老师说要做转出
您好,最终的结果一样的。但因为开红字发票,所以应红字冲回
为什么结果一样呢,只有认证了的才可以抵扣,不转出那不是还抵扣了吗
您好,相同影响是针对应交税费应交增值税来说的。红字进项是冲减进项。
比如说我有1万元的进项税额开红票已抵扣了,这一万是不是不可以抵扣,应该补交
您好,是的,您的理解非常正确。
那怎么把这一万交了呢
您好,最终是在申报表本期应交增值税体现。
怎么填呢
您好,在申报里,进项红字或进项税转出,均可以。