借销售费用 贷库存商品 应交增值税
请问老师,给客户发的样品要怎么进行账务处理,发过去给客户就不再收回了
先给客户发送由于质量问题的补货产品,客户收到后再把不良品退回来给我们,那样我们收到退回的不良品怎么做分录,这批不良品有些还能再处理成良品入库。
老师,我们要先开销项发票给客户收到钱了,再去买货交给客户,就是进项票在后面取得,这样的话发票的商品名称要和进项的一样吗,
老师,收客户的预收款,给客户计上了利息,怎么进行账务处理?
老师请,给客户发出的样品不收回不收费,发出后和月未结转怎么做账务处理?
我要修改三方协议的话,要把之前的那个三方协议先删除掉吗,然后在电子税务局再新增吗,那今天我新增掉今天就能扣吗
老师,如果一个月总有两三次作废发票,重新开具,税务局提醒不?
三季度起企业所得税申报为什么改了?
老师,我的企税本年累计收入少了很多怎么办?
老师在讲资产负债表 固定资产 固定资产清理 讲的图片这段原话是什么意思啊
您好,老师。母公司在2024年中的时候从A公司采购生产线,母公司已支付设备款。生产线呢是直接在子公司安装调试。由于产线不适用,2025年9月初时候已经当废品变卖了生产线,获得了少量货款。9月末的时候母子公司完成了这个合同及发票的开具。这个子公司要怎么入账?当月入了固定资产就转入固定资产清理?
老师你好,9月开一张发票出去,10月作废了,这个月我要交税,那下个月这个税会退回来吗
请问老师,今年由于纳税评估补交了23年24年的增值税。让后期可以冲减,那冲减的该怎么做账?
每个公司都必须交工会经费吗?个体工商户,个人独资 合伙企业这笔都要交工会经费吗?为什么
老师,公司没有收入,没有成本,银行账户也处于零元状态,没有变动,是不是就不用做账了?
老师,我就想问这个销售费用该怎么确定
能给我一点实用性强的回答么
你这个对应这个样品不是有成本吗,这个不是转库存商品下面吗,这个就是这个库存商品%2B库存商品*13%
就按照成本来算这个销售费用就行?
不应该是视同销售?
这个是视同销售做应交增值税,还有那个企业所得税是汇算清缴填写视同销售表,不是账上就做收入了
哦哦,那就是样品发出时做这个会计分录,不涉及到结转成本了是吧?还有就是7月份发出了就要做这个视同销售么?8月已经报完税了,没报这个税
可以等到8月账务处理的时候再做么?留着这个七月的单子,到时候这个报税要调到哪里啊?未开票收入里?
是的,那你这个还是单子改8月吧,比较好,你这个7月做,不申报,有延迟纳税风险,税局追究有罚款这个,
是在未开票收入中申报么
是的,是的,是的,是的