借预付账款/待摊费用 进项税额, 贷其他应付款,摊销借xx 贷预付账款/待摊费用
收到租赁费专票,进项已抵扣,不一次性做成本,成本如果要分摊应该怎么处理?
收到了进项税发票,当月君做了抵扣处理,如果当月不要确认这部分成本,账务怎么处理?
老师,我们律所是一般纳税人,本月有成本专票咨询费,这个进项税额我已经认证抵扣了,请问这个会计分录我该怎么处理呢?我可以直接做进其他收入不?进项抵扣部分?
请问公司是不动产办公楼租赁行业。进项租金专票不过(本月没有)开了600万信息服务费专票,可以一次性多认证抵扣几百万嘛?那具体做账处理和摊销怎么做呢?
老师,收到的成本发票,要做成本,但是进项税不抵扣,应该怎么做分录
老师您好,缴纳2023-2025年房产税,做借应该税费贷银行存款借以前年度损益调整贷应交税费,利润表税金及附加小于房产税那一栏怎么办?
学堂报税还没能实操吗?
老师,编制合并报表的易错点、难点和注意事项有哪些?
老师,cif方式报关,应收账款是cif价,但是主营业务是fob价,那到时候应收账款不是不平吗
老师咨询一下,公司给客户有经济纠纷要走法律程序,那对公司财务有没有什么影响。
公司租了商场的商铺,又转给另一家公司使用,收到的场地使用费需要交印花税吗?增值税税率是多少?
我公司承接了市政工程,将绿植种植分包给了别的绿化公司(包含绿植采购及种植),老师,绿化公司完工后,应开给我公司什么样的发票,请明示!
公司当月计提当月发放,比如是12月工资,是次年1月计提,一月发放,一月属期申报个税。社保和公积金也是一样。请问这次10月申报第三季度所得税预缴报表,其中账面薪酬和实际发放金额怎样取数?账面是填写计提1月-8月所有工资社保公积金金额,然后填写发放1月至8月税前工资吗?就是一样的金额吗?
老师,支付的招标费该怎么做账
园林公司以公司名义卖草皮给客户后,草皮是分包给个人,公司收到客户款后要给个人,应该怎么做分录