你好,这个对应做收入没,,有就结转对应成本,你们啥行业?
收到了进项税发票,当月君做了抵扣处理,如果当月不要确认这部分成本,账务怎么处理?
当月进项够了,不想认证抵扣,想留到下月,但是发票的还得做账,如何账务处理
老师,我司支付费用收到的发票当月漏了抵扣,放到次月抵扣。请问当月账务(涉及进项税的部分)如何处理,次月如何处理?
老师,您好!12月份收到6月9月的发票,并且没有付款,有些付了一部分款,以前会计已经把这些发票的进项认证抵扣了,我现在收到这个发票要怎么处理呢?如果上账,账务处理怎么做?
你好,我想咨询一下收到的专票当月没认证抵扣,做账是做在了待抵扣进项税额,然后下个月认证抵扣了,该怎么账务处理呢
企业确认会计收入,如果是销售服务的,有服务期,是得按照时段确认收入吗?根据新收入准则,如果符合五部法模型,是否也可以提前一次性确认呢
我们今年计提和发放的工资都是120万,但是红冲了一笔去年某项目重复计提的工资70万左右,那么这次所得税季报,已发放的工资按120万填写,计入成本的工资我是按50万填写吗?有风险没得
处理了固定资产,本月的增值税报表和企业所得税报表收入不一致,怎么办
老师发一个固定资产折旧表
老师好,个独经营所得可以弥补以前年度亏损吗?
老师,正常商贸企业所得税税负率是多少?正常增值税税负率是多少?分别是几个点正常。老师,可以发一下吗?
公司发工资会申报个税系统,但是工资不是从公账出来的,是通过转给法人,法人私底下从个人转给员工,这样合法吗?能做账吗?
老师,我做无票销售,之前是小规模,后来成一般纳税人,然后我报季报时,一部分报的是小规模的销售额,一部份是一般纳税人销售额,怎么做分录,要分几笔
老师好,这季企报,职工薪酬填本年累计还是本季
小规模纳税人给客户做业务1000元先开发票给客户,还没收到款,做外账分录要做价税分离吗
收入也开票了没做收入
你好有没有发生成本 没有发生只是先开发票,没有销售给对方,那做借应收 贷销项税额
进项税进呢?收到的
你认证做借进项税额,库存商品 贷应付账款,不结转成本,你 货物挂库存商品就可以