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我需要把往来款的其他应收款,其他应付款的合并一个科目,需要怎么调整

2020-08-21 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-21 10:52

你好,是对方单位是同一家么;

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快账用户1043 追问 2020-08-21 10:53

是的,是法人的往来,之前有些入了其他应收,或者其他应付,现在想调整科目

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齐红老师 解答 2020-08-21 10:56

你好,如果是这样,现在看下其他应收款余额方向,其他应付款余额方向,然后是想调整到哪个科目上;

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快账用户1043 追问 2020-08-21 10:58

两个科目余额都在借方,我想合并到其他应付款,怎么做分录请问老师

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齐红老师 解答 2020-08-21 11:02

你好 借,其他应付款 贷,其他应收款

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你好,是对方单位是同一家么;
2020-08-21
你好,摘要写调整会计科目就行了
2023-11-13
同学你好:应收账款往来核算的是商品交易形成的,其他应收应该是商品交易以外的款项。最好不要合并,如果为了便于核对合并的话,都结转到应收账款下,摘要注明“调整XX客户应收款项-AA款”
2021-07-22
你好 账务上不需要调整 编制资产负债表时,重分类
2021-01-10
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