你好,是对方单位是同一家么;

我需要把往来款的其他应收款,其他应付款的合并一个科目,需要怎么调整
2020年度做的借:银行存款9010 贷:其他应收款-装修押金9000 贷:其他应付款个人往来10 ,写在一起了,我现在需要把其他应付款部分调整营业外收入,分录该怎么写
其他应收款调整到其他应付款,两个科目合并,摘要怎么写,需要什么附件说明,其他应收款是公司邮政8889户与项目往来,公司其他银行户与项目往来用其他应付款,两个科目合并
借款放到其他应付款科目,计算利息时,是否需要把其他应付款的借款调整到长期借款科目?
老师,公司需要注销,往来账,其他应付款和其他应收款,必须需要调整完吗?那些调整了的分录需要有啥附件资料啊
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
是的,是法人的往来,之前有些入了其他应收,或者其他应付,现在想调整科目
你好,如果是这样,现在看下其他应收款余额方向,其他应付款余额方向,然后是想调整到哪个科目上;
两个科目余额都在借方,我想合并到其他应付款,怎么做分录请问老师
你好 借,其他应付款 贷,其他应收款