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老师您好,我先问下这个减免税款在期初有借方是说明还可以抵扣吗?还有就是要怎么冲平这个减免税款?

老师您好,我先问下这个减免税款在期初有借方是说明还可以抵扣吗?还有就是要怎么冲平这个减免税款?
2020-08-21 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-21 13:03

您好,在借方说明已经抵扣了。这个不需要冲平。

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快账用户9997 追问 2020-08-21 13:06

但是是负数的没关系吗?

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齐红老师 解答 2020-08-21 13:10

您好,是没有关系的。

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快账用户9997 追问 2020-08-21 13:14

那什么时候会出现减免税款借方负数的情况?是结转的时候金额转多了吗

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齐红老师 解答 2020-08-21 13:18

您好,只要在月末确保应交税费应交增值税科目余额是零即可。无需考虑三级科目。

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您好,在借方说明已经抵扣了。这个不需要冲平。
2020-08-21
结转到转出未交增值税的
2020-11-08
1,期初 2,申请以后才可以的 你直接申报时抵减就可以了
2022-07-08
您好,是的,没有抵减就是这样的,一般期初440系统会自动生成的。
2020-08-05
你好,你需要抵扣吗?抵扣的时候才做抵扣的分录,如果不抵扣的话,不要做金税盘界面的。
2023-03-02
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