你好 什么原因调减了
老师,汇算清缴,成本调减20万。不用补交所得税。账怎么做?
老师,企业所得税汇算清缴没做调整调减,但是我们要补交一万多税,请问这个一般是什么原因造成
老师所得税汇算清缴时調减了成本,交了所得税,怎么办做分录
老师你好,企业去年账里预支了8万元成本,但是今年汇算清缴之前只取得了5万元的成本发票,然后没取得的3万元在汇算清缴的时候调减成本并交了企业所得。一般来说汇算清缴应该是调表不调账,请问像这种汇算清缴调减成本的情况需要调账嘛?
公司未弥补亏损200万,现在发现往年的汇算清缴数据错误,费用需调减20万,依然不用补交所得税,是不是也不用补交滞纳金
老师您好,我们是一般纳税人,现在我们开给客户的发票是免税发票,供应商给我们开进来的票是专项票9个点,做账的时候做了进项税额转出,现在这个进项税额转出科目余额在贷方,这个要怎么处理
企业所得税季度预缴是提前交钱么?
员工报销酒店发票1000元,进项60元,公司只给报800元,那我需要进项税转出还是可以60元全额抵扣,如果能全额抵扣,是不是不管给员工报多少都不影响进项全额抵扣,除非发票红冲报不了
老师,您好,我们幼儿园报废了一部校车,然后公户收到报废款项。对方公司要求我们幼儿园开具发票。那能开吗?如果可以开,要怎么开?麻烦老师解答了
老师,税后净利润就是净利润吧?
个体户,利润高有什么影响吗?现在交个税还是按核定征收交个人所得税
老师,我把很多工作表的销售数据按月求和用什么方法快一些
解释下同一责任中的第三条
老师们能不能提供一个记忆技巧?很努力在记了,老师搞混,不然就是回头就忘了,刷完这科忘那科的,好痛苦税务师刷题第二轮了还觉得有些不尽人意。
老师,小规模纳税人,是不是季度不超过30万,不要缴纳增值税跟企业所得税?
减少了成本吧 不是调减 这个是调增
老师好,我是想问这个问题,物业公司,要不干了。去年为了让未分配利润变小一点。没考虑年度利润。成本做多了,都是正规票据。本年利润亏50万。而且,它上半年是核定,下半年变成了查账。所以也没考虑那么多。汇算的时候应退抵所得税587.44。税分局长调查。让调整改账把亏损调没,最后把退抵额冲没,不退税不补税,该怎么调
不做分录 填写纳税调整明细表就可以
那我成本实际减少50万呢。这样行吗?
那个 可以的 这个没关系