印花税申报时间是应税行为发生次月15日之前 这个和按月申报是一样的,次月进去申报不过是没有发生不需要0申报

老师,这个税务事项通知书的印花税,购销合同,按次申报,申报期限期满之日起15日内,指的是我开票确认收入后的15天内申报印花税么
老师您好,请教。我们公司今年有发生工程合同的签订,以及购销合同的签订,但是这些都没有申报印花税,按理应该发生业务期满15日内申报,但是漏了申报,我该按什么基数在下个月补申报万分之三印花税?
老师,印花税税费种核定的是按次申报,申报期限是期满之日起15日内?请问何时申报呢,比如我今天签的合同,是需要在下个月15日之前申报么?
老师,今早收到提醒:2022年7月征期,原来如购销合同、租赁合同等印花税税种【按年】认定的纳税人,对2022年1-6月所属期的印花税,【按次】进行申报,不需联系管理员做税种认定。时间选择2022年6月30日。请在7月15日前进行申报。2022年7月以后需要按季度申报印花税的,8月份再联系管理员做印花税税种。
老师,这个月施行新的印花税法,购销合同是按次申报(这个企业不能自主选择)15日内申报缴纳,纳税义务但我们的购销合同是年初签订进药的框架协议,然后各月都有购进的情况,老师,这样的话,我们每半个月就得统计一次购进然后申报缴纳么?
您好 老师 请教个问题 如果我们二月份发放年终奖 的话我这个账务处理要怎么操作呢
当月未认证的费用发票如何入账,支付的费用
你好老师。公司今年费用高,全年利润总额是负数,第四季度的利润总额是6万多,要不要计提第四季度的企业所得税呢
老师,账务里面,应付账款,和其他应收款,的公司名不一样,但是是一个公司,他这个账要怎么调呢
公司去年赎回了理财,收益计入了投资收益。应填在汇算清缴a105030投资收益纳税调增明细表的哪些列次
12月出口的报关单,1一份才出来,那这个未开票收入金额要不要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面?
老师!我想提升下自己的会计专业性水平,针对类似这类老板喜欢频繁公转私怎么规避风险等很多分险规避的课程链接有么?发我一下,我想去学学
小企业会计准则 没有应付股利 我分红分录怎么 借:利润分配--未分配利润 贷:应收股利 借:应收股利 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
盈余公积是按净利润提取,但提取后又要计划提印花税,而印花税不是应该计入税金及附加,税金及附加又是影响利润的,这怎么解
老师,我要在电子税务局导出我的申报表,报税已经报好了,在那个界面里查询申报表并且导出来,年底了派用场