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我们付给公司一半的租金一万多,还有一半没有付,我该怎么做分录,怎么摊销

2020-08-24 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-24 11:08

你好同学, 借:**费用 贷:其它应付款 同学这样的分录

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快账用户4867 追问 2020-08-24 11:09

不做摊销吗

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齐红老师 解答 2020-08-24 11:10

你好同学,金额不大不摊,大的情况下入长期待摊费用里摊

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快账用户4867 追问 2020-08-24 11:11

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-24 11:13

不客气满意请五星好评

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你好同学, 借:**费用 贷:其它应付款 同学这样的分录
2020-08-24
你好 借:其他业务成本  这里是已经实现的租金 预付账款  这里是未来的 贷:银行存款
2021-10-23
借预付贷银行存款 应该按月份开,借管理费用贷,预付之前没有分摊的,你可以做到这个月。
2020-05-11
 你好;   补做分摊即可 。    你这个 做 :借以前年度损益调整贷其他应付款 ;   借利润分配-未分配利润贷   以前年度损益调整 ; 去修改 20年年报   
2022-04-19
 你好 ;      借预付账款    贷银行存款 ;   借制造费用-租赁费贷预付账款   
2022-08-11
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