你好 1:材料已验收入库,钱未付,票未收到 借;原材料,,贷;应付账款——暂估 2.材料已入库,钱已付,票未收到 借;原材料,,贷;应付账款——暂估 借;预付账款,贷;银行存款
原材料的入库,如,款已付活在货未到票未收,款已付货未收票已收,款未付货已到票未收,款未付货已到票已收都怎么做账啊
公司是一般纳税人,1:材料已验收入库,钱未付,票未收到,2.材料已入库,钱已付,票未收到,应该怎么做分录,
采购原材料,材料已入库,钱已支付,票未收到,如何做账?
材料已验收入库,货款已支付,发票尚未收到,怎么做账
购买木材一批,价值3000元,增值税率13%,编制下列分录(1)材料未入库,货款尚未支付。(2)该批材料已验收入库。
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,好。我们公司租的办公室,送宿舍,住宿的水电费是我们自己先掏,后公司报销。像这个分录我应该怎么做,算是福利费吗?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师,怎么查医保一整年个人 单位各缴费多少
达人不给开发票,装傻 怎么治 ?
老师你好,这个前面为什么要用账面价值
请问老师,甲方跟我们签的合同是13个点的围墙维修合同,我们只负责劳务,这样的话我们交的增值税税负率达到6%了,这是不是太高了,税务局会预警吗?
请问:2024年汇算清缴时,会计利润表中的研发费用是在管理费用下面的,在填报主表时,需要将研发费用从管理费用中拆出来,单独填报在研发费用这一栏上吗
下月收到发票后又应该怎么做分录,钱已付也是原材料,这样会不会分不清楚,可以在原材料下面加一个二级科目:暂估入库吗?就怕已付款和未付款搞不清楚。
你好 下月收到发票后,借;应付账款——暂估,贷;原材料 借;原材料,贷;预付账款 原材料二级科目是材料名称,而不是暂估入库明细