你好,免税直接不用做的,因为是疫情期间的免税,直接不用做

借:现金 贷:主营业务收入 增值税1% 借:增值税2% 贷:营业外收入2% 是这样吗
湖北省针对小规模纳税人免增增值税分录 借:现金 贷:主营业务收入 增值税1% 借:增值税1% 贷:营业外收入1% 如果季度达到了30万,分录如下: 借:现金或银存 贷:主营业务收入 增值税3% 缴纳时: 借:增值税1% 贷:银存 1% 借:增值税2% 贷:营业外收入2%
请问老师,小规模纳税人增值税分录是不是这样做的? 1、确认收入时、借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额);贷:主营业务收入 2、季度超过30万缴纳增值税时,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 3、季度不超过30万免征增值税时,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:营业外收入
增值税小规模 3%按1% 借:银存 贷:主营业务收入 (按3%反推) 贷:增值税(销)主营收入*1% 贷:其他收益(主营收入*2%) 这样做分录在增值税申报时销售额的填写数可以与账上相同,如果分录写成 借:银存 贷:主营业务入贷:增值税(销)1% 是不是增值税申报时销售额就不能直接取账上主营业务收入的数,而是要按3%重新算下主营业务收入数再填呢?
小规模纳税人3%普票免征增值税会计分录怎么做?借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费应交增值税,然后季度申报时借:应交税费应交增值税,贷:营业外收入。 还是直接借:银行,贷:主营业务收入,是按哪种做??
老师请问下,作为开票人,有什么法律风险吗?
老师:请问报销单一页填不完,填写了两页第一页的下面要怎么写才规范呢?
老师,个人包了一个公司的安装工程(门窗玻璃都是我买了去安装的),对方公司让我给开发票,我开3万的发票,我这边需要交哪些税,税率是多少?
老师您好!请问我们公司转给个人的居间费30万,我们公司给他申报个税,以个人报酬劳务报酬所得申报个税是吗?
外汇账户收到的外汇款已经结汇了 还需要做涉外收入申报吗
你好,老师,我们公司是租的地皮建的厂房。厂房车间是租给另一家公司使用的。现对方需要我们公司给开电费发票和厂房租金的发票。但目前我厂的经营范围是只有加工:五金配件、五金模具、五金机械设备;销售:机床这些。那如果我厂如果要开发票出去给对方公司,有那些方法可以开发票呢?
残保金是每个企业都要申报吗?多久申报一次
老师你好,对方公司12月份跟我们公司借了几名员工过去做了一个月的技术指导,这个月的员工工资和社保这些都是由对方承担,但是员工的劳动关系还在我们企业,由他们转钱到我们公司账上我们给职工发工资和缴纳社保,请问一下这样的话,我们公司是只跟对方签订协议就可以了吗,还是要开具发票给对方才打钱过来
老师 我们报关收入直接做免税,不退税了,但是税务局还会提示存在可用于退免税申报的出口报关单,这个报关单需要核销掉么
老板的出差的酒店住宿费都是开专票,入账时进项挂待认证进项税额科目,这两年都没业务只有偶尔出差的住宿费,后续也不知道会不会有业务了,那这个要做不抵扣勾选吗
不用做吗,季度申报表里面好像要填写应交的税额,如果不用做,那我的收入直接做主营业务收入?也就是:借银存,贷主营业务收入?
直接做借银行贷主营业务收入的
有的老师说做,有的老师说不做,我都晕了,糊涂了
疫情期间免税的不做的,你可以问问你们税局或者12366,免的增值税直接不用做
那如果季度收入超过30万,凭证是不是按照我之前发给您的凭证做 如果季度达到了30万,分录如下: 借:现金或银存 贷:主营业务收入 增值税3% 缴纳时: 借:增值税1% 贷:银存 1% 借:增值税2% 贷:营业外收入2%
免税了不交税的,直接不用做
然后小规模考核收入季度30万是按照季度来认定吧,还是月收入10万来认定
一般都是季报的,都是按照季度三十万
请问新开业的投资方有部分是以设备方式投入,还有部分是个人自己付款的结账买了很多物品,没有走对公账户,请问这部分自己付款的如何做实收资本
你好,设备投资要有设备发票给你,买物品要有发票才可以的 借固定资产 借库存商品 贷实收资本
如果是买其他物品,不属于固定资产,如何做实收资本,借:费用,贷其他应付款。借:其他应付款,贷:实收资本 这样可以吗(因为没有正规的存入银行当实收资本),都用在开业前筹备的杂七杂八费用了
不是 直接做借费用贷实收资本就行了,不要走往来
好的,明白了
请问我们7月才成立,能在八月将7-8月两个月的账一起做吗
可以的,这个没事的