你好 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益

老师您好,请问一下加计抵减的分录怎么做?
老师您好!加计抵减会计分录怎么做
老师您好 进项税额加计抵减的会计分录怎么做?
上午好老师问一下,加计抵减分录到结账分录怎么做?谢谢
老师,您好,增值税加计抵减的分录是怎么样的?是当期抵减交税时才计提还是每期都计提加计抵减额?整个分录怎么做的?麻烦老师帮列一下分录
老师,请问这样直接计提,是不是增大了26年1月的费用?我这是跨年调整了吧?按照之前的记账方式,25年已经进了12个月的社保的费用了,不需要借助以前年度损益调整这个科目吗?
老师你好,想问一下小规模公司开给自然人的发票需要缴纳印花税吗?
看老师,出口退税的进项税是先抵扣再退吗
老师好,法定盈余公积最高不超过实缴注册资本50%还是认缴注册资本50%
老师好,法定盈余公积最高不超过实缴注册资本50%还是认缴注册资本50%
请问社保从25年1月没有计提,1月交24年12月社保,分录是:借管理费用、其他应付职工/贷银行,以此类推。26年1月交25年12月的社保。我想计提25年12月的社保并缴纳。26年想随着工资计提社保费用。请问老师如何做社保计提的调整分录?
建筑企业应付职工薪酬挂账900万怎么办,不发,外包的
老师好,每月生产领料是这个月生产的跟我发货的不是一样的,这个领用原材料跟收入肯定不是一样的,怎么解决
老师 青岛电子税务局官网网址麻烦发一下吧
我们是跨境电商销售行李箱的,出口退税的模式是什么啊
老师,营业外收入可以吗?
没有其他收益科目,可以记入营业外收入。