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老师,您好,增值税加计抵减的分录是怎么样的?是当期抵减交税时才计提还是每期都计提加计抵减额?整个分录怎么做的?麻烦老师帮列一下分录

2023-03-15 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-15 17:23

借应交税费增值税加计扣除, 贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税, 贷应交税费增值税加计扣除, 最好是按月计提,你需要抵扣的时候再做第二个分录,不抵扣的话,第二个分录就不用做了。

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快账用户2528 追问 2023-03-15 17:31

这样写对吗

这样写对吗
这样写对吗
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齐红老师 解答 2023-03-15 17:31

可以的,可以这么做的。

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快账用户2528 追问 2023-03-15 17:35

我在网上查的说法,好像抵减时才做计提,不知是否正确

我在网上查的说法,好像抵减时才做计提,不知是否正确
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齐红老师 解答 2023-03-15 17:37

他这个做法是不需要计提的。

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快账用户2528 追问 2023-03-15 17:38

不计提也是可以的吗

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快账用户2528 追问 2023-03-15 17:39

就是不确定,所以想问问

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齐红老师 解答 2023-03-15 17:40

具体不集体都可以的,只要不影响你交税就行。

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快账用户2528 追问 2023-03-15 17:43

不影响纳税,但影响其他收益呢

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齐红老师 解答 2023-03-15 17:44

你好,在当年内还影响吗?早晚都得做这个其他收益不是吗。

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借应交税费增值税加计扣除, 贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税, 贷应交税费增值税加计扣除, 最好是按月计提,你需要抵扣的时候再做第二个分录,不抵扣的话,第二个分录就不用做了。
2023-03-15
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2023-12-08
你好,学员,加计扣除要做分录的 借应交税费应交增值税 贷其他收益或者营业外收入
2023-09-15
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