借应交税费增值税加计扣除, 贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税, 贷应交税费增值税加计扣除, 最好是按月计提,你需要抵扣的时候再做第二个分录,不抵扣的话,第二个分录就不用做了。
计提是借应交税金-未交增值税 贷营业外收入;加计抵减进项时计提分录,那如果现在不写分录到实际抵减的分录要怎么写的呢,一样的写的吗
请问加计抵减数额 会计分录是怎样借贷 抵减税额有12万 应该怎么做会计分录的借 贷 是一次做会计分录 还是每月每月的做会计分录
老师 以前期间的进项税额的加计抵减额没有计提,本月计提,分录怎么做?
老师,我们公司是一般纳税人的,计提加计抵减分录是 借:应交税费-加计抵减 贷:其他收益 那结转的分录怎么做呢?
老师,您好,增值税加计抵减的分录是怎么样的?是当期抵减交税时才计提还是每期都计提加计抵减额?整个分录怎么做的?麻烦老师帮列一下分录
甲公司为增值税一般纳税人销售m型彩电,取得增值税价款另收取包装物租金分录怎么做?
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
这样写对吗
可以的,可以这么做的。
我在网上查的说法,好像抵减时才做计提,不知是否正确
他这个做法是不需要计提的。
不计提也是可以的吗
就是不确定,所以想问问
具体不集体都可以的,只要不影响你交税就行。
不影响纳税,但影响其他收益呢
你好,在当年内还影响吗?早晚都得做这个其他收益不是吗。