借应交税费增值税加计扣除, 贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税, 贷应交税费增值税加计扣除, 最好是按月计提,你需要抵扣的时候再做第二个分录,不抵扣的话,第二个分录就不用做了。

计提是借应交税金-未交增值税 贷营业外收入;加计抵减进项时计提分录,那如果现在不写分录到实际抵减的分录要怎么写的呢,一样的写的吗
请问加计抵减数额 会计分录是怎样借贷 抵减税额有12万 应该怎么做会计分录的借 贷 是一次做会计分录 还是每月每月的做会计分录
老师,我们公司是一般纳税人的,计提加计抵减分录是 借:应交税费-加计抵减 贷:其他收益 那结转的分录怎么做呢?
老师,您好,增值税加计抵减的分录是怎么样的?是当期抵减交税时才计提还是每期都计提加计抵减额?整个分录怎么做的?麻烦老师帮列一下分录
老师,用计提下的增值税加计抵减额,抵减了本期的增值税 怎么写分录呢?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
这样写对吗
可以的,可以这么做的。
我在网上查的说法,好像抵减时才做计提,不知是否正确
他这个做法是不需要计提的。
不计提也是可以的吗
就是不确定,所以想问问
具体不集体都可以的,只要不影响你交税就行。
不影响纳税,但影响其他收益呢
你好,在当年内还影响吗?早晚都得做这个其他收益不是吗。