借应交税费增值税加计扣除, 贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税, 贷应交税费增值税加计扣除, 最好是按月计提,你需要抵扣的时候再做第二个分录,不抵扣的话,第二个分录就不用做了。

计提是借应交税金-未交增值税 贷营业外收入;加计抵减进项时计提分录,那如果现在不写分录到实际抵减的分录要怎么写的呢,一样的写的吗
请问加计抵减数额 会计分录是怎样借贷 抵减税额有12万 应该怎么做会计分录的借 贷 是一次做会计分录 还是每月每月的做会计分录
老师,我们公司是一般纳税人的,计提加计抵减分录是 借:应交税费-加计抵减 贷:其他收益 那结转的分录怎么做呢?
老师,您好,增值税加计抵减的分录是怎么样的?是当期抵减交税时才计提还是每期都计提加计抵减额?整个分录怎么做的?麻烦老师帮列一下分录
老师,用计提下的增值税加计抵减额,抵减了本期的增值税 怎么写分录呢?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
这样写对吗
可以的,可以这么做的。
我在网上查的说法,好像抵减时才做计提,不知是否正确
他这个做法是不需要计提的。
不计提也是可以的吗
就是不确定,所以想问问
具体不集体都可以的,只要不影响你交税就行。
不影响纳税,但影响其他收益呢
你好,在当年内还影响吗?早晚都得做这个其他收益不是吗。