你好,建造工程的款项应先计入在建工程,待转入使用的时候再转到固定资产。借:在建工程360.2,贷:银行存款360.2。
老师,我们是事业单位,我单位有一笔升级改造的工程款,合同签订是2845万,现在付了360.2,我要怎么做账,要怎么挂账。做固定资产
老师还有个问题请教,我单位是事业单位,以前购买固定资产我是做两笔分录,第一笔,借:固定资产,贷零余额,第二笔借:非流动资产,贷固定资产,现在政府会计,财务和预算会计怎么做分录?购买资产支付了,但资产账没有及时入账
老师,我们是建筑公司,有一个人挂靠我们单位做工程,现在回工程款了,他们要这笔工程款,我怎么把工程款合理的转给这个个人
我单位有一个改造工程,对方单位施工时,说我们改造工程有一部分做不了,额外请了一个人做,个人做的开的是普票,单位完工开的是专票,那么现在我要转固,我可以把单位以及个人的转为同一个固定资产吗?
我们和甲单位签订的合同,我们给甲单位开票(租费和人工一起),现在有一部分人工由第三方代付了,但是这部分人工我们没有报个税,现在需要怎么做账
挂账的钱呢?老师
挂账的钱等到最后工程结束了,从在建工程转入固定资产。
不是应该借在建工程2845,贷应付账款吗?老师
按照施工进度确认,如果已经建造完款项还没付完,借:在建工程,贷:银行存款、应付账款。