同学你好,可以把单位以及个人的转为同一个固定资产。

我单位有一个改造工程,对方单位施工时,说我们改造工程有一部分做不了,额外请了一个人做,个人做的开的是普票,单位完工开的是专票,那么现在我要转固,我可以把单位以及个人的转为同一个固定资产吗?
请问老师,单位签订了一份环保工程服务合同,我单位负责提供环保设备、安装、还有场地施工,但是单位没有场地施工资质,请了施工队支付劳务费,对方开劳务发票的话,那个发票我们直接可以做工程的成本了吧?
老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
我们和甲单位签订的合同,我们给甲单位开票(租费和人工一起),现在有一部分人工由第三方代付了,但是这部分人工我们没有报个税,现在需要怎么做账
请问我们是一般纳税人生产企业,要建设一个厂房找施工单位,施工方签合同工程造价是不含税的,请问我方去开发票都需要交什么税
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱