你好 增值税专票 你们买来销售的吗

老师你好 我们是一般纳税人公司 公司名下刚买了一辆车 开的增值税专用发票 认证这张发票就可以了 还需要什么资料 凭证后面附件需要什么资料
你好老师,我公司一般纳税人,2020年4月入账的一辆轿车,本月过户到另一公司名下,我发票怎么开?发票名称栏都需要写什么?发动机型号还填吗?,我自己在开票系统里面用我们平时在税务局领用的发票开就可以了吗?谢谢,
老师,请问下我把发票认证了以后还需要打印什么资料,还有些什么流程,还有就是我在认证系统看到一张我公司进来的代开发票,但是呢我这边没有收到发票,这种情况怎么处理谢谢老师
我们公司是小规模纳税人,税务局代开了一张增值税专用发票,寄给购买方后且购买方已经进行认证了,现在这张发票要退回,红冲,现在要怎么弄?销售方和购买方分别要提供什么资料呢?步骤是怎么样?
老师,我想有一个问题咨询一下。就是公司名下有几辆车,然后分别给这几辆车办了加油卡,那跟跟这个加油站可以沟通,开专票专票,然后他这个费用报销的时候,只凭一张发票报销就可以了吗,都需要什么附件
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票
不是销售 是办公用
那应该给你开机动车发票才对呀。