知道具体的业务的吗 问销售方发票寄给你们没有 认证之后需要打印出抵扣清单 统计确认页面打印明细的
老师您好,我今天在认证发票系统里认证了发票并且签字确认了,但是申报系统里一直没有数据,进行税这张就是显示未认证,我也去找专管员系统同步了,可是还是没数据,请问遇到这种情况应该怎么办
老师对方给我们开的发票,网上看到了,没有收到,那现在我是不是不能认证抵扣呢?如果真的未收到发票,但是网上看到有这张发票我们要怎么处理呢?是叫对方作废?还是把记账联复印加盖发票章给我们就行了?
老师,请问下我把发票认证了以后还需要打印什么资料,还有些什么流程,还有就是我在认证系统看到一张我公司进来的代开发票,但是呢我这边没有收到发票,这种情况怎么处理谢谢老师
你好 我想问一下 我们电子税务局 发票系统 我发现还有几张20年的没有认证 但是这几张发票已经找不到 那我这边发票系统和做账分别应该怎么处理 这几张票我现在还可以抵扣吗 抵扣了 做账怎么处理呢 因为刚接手 才发现这个情况 怎么简单处理呢
老师好,我想问下有一张发票我没看到,做了预付,但是在认证系统里我把进项抵扣了,那我这个月怎么冲预付呢,还有冲预付的会计分录怎么做分录啊
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
我可以通过什么方式查看到原票吗,这个抵扣清单在哪里就是没有找到
老师好,这是税务局开给我们的发票,这是什么原由开的票呢
你看下地址是哪个公司的
看到了,我可以打电话问一下吗这个发票在哪里
这个发票是1%的税率可以进项抵扣吗
可以的 你们有业务的吗
是的。买的材料,问到了,发票还没有拿回来
那你可以先做账 以后发票到了放到凭证后面
我就是要先确认票在哪里,我现在可以勾选认证了,然后进行增值税申报,申报的金额就是销项抵扣进项后的税负来缴税对吗,自动导入数据不用手工录入了吗,之前都是小规模,第一次申报一般纳税人
谢谢老师了
可以 可以的 不用客气