你好 借固定资产 贷库存商品 这样来做
老师好,我们是汽车4s店的。我们当时有一台车入库做了,借库存20万,应交税费-应交增值税(待抵扣进项)2.6万 贷预付账款22.6。现在我需要把这台车转为固定资产,我应该怎么做?
我们是汽车4S店,我们有一台已经使用过一段时间的试驾车,现在要卖给另一家经销商,这家经销商要求我们开专票给他们,他们要做固定资产的进项税抵扣。我们这个发票应该怎么开啊? 需要开二手车机动车发票吗? 专用发票又该怎么开?开什么内容?税率好多?
老师, 我们单位批量采购汽车用于租给客户, 提前先付履约保证金2.4万(24台*1000元/台),24台订金12万(24*5000元/台),等到汽车有货了我们要先提6台车,抵掉履约保证金和订金3.6万,尾款付了56.4万,收到发票60万,不含税金额A,税额B, 借:预付账款-履约保证金 2.4万,预付账款-订金12万 贷银存 借:固定资产 A 应交税费-应交增值税B 贷预付账款-履约保证金6000,预付账款-定金3万,银存56.4万,分录是这样做吗?
解析: 一家公司给我们公司打款: 借:银行存款 贷:预收账款或应收账款——打款公司 公司用这笔钱买了一辆车,落户在我们公司 借:固定资产-车 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 使用过程中,计提车的折旧 借:管理费用等科目 贷:累计折旧 这辆车又过户给了给我们公司打款的那家 先进行车的价值清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产清理 借:应收账款/预收账款——打款公司 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转 老师帮我看下这个分录清理时的是不是有点问题?贷方应该是固定资产吧?
老师,你好,我们是4S店,向厂商购买汽车,购进时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进项)13 贷:应付账款113,到第二个月,厂商那让我们开红字信息表,对方开红字发票,比如2万,这2万实际是退回给我们的折让,到时会把这2万返到我们账上,这个账务怎么处理呢,增值税需要转出相对应的进项吗,收到2万又该如何做账呢
公司开的超市,进货,录入收银统,如果是专票请问录入金额是不含税的金额吗?
请朴老师解答,请问老师,266题,选项A和C有什么区别吗,为什么选择A不选择C
一家小规模账上借老板的钱都是记的现金,查今年收到的电子发票一个张没有,报送的利润表里确有主营业务成本,凭证上采购也都是用现金买的,这家企业成本和借老板钱是不是都是假的?这家企业就是为了往外开票
采购款如果是100万不含税,那进项税是13万,那么对于利润来说,不应该是101-113+13=1吗,毕竟我对公账户需要含税价打给厂家,然后退税款也是打入对公账户?
汇算清缴前取得发票,未支付款项,可以在所得税税前扣除吗
公司的记账混乱,公司想重新建账,可以吗
借股东钱再还回去涉及什么税吗?
我们租赁个人单元房3室两厅办公,税费我们承担,从租交了房产税,还需要交城镇土地使用税吗?
老师,请问刚成立的公司,还没有财务软件,先做个手工账,请问是怎么做呢?电子表格还是T字账啊?
老师你好,请问给别人买了高铁票,但是对方未取票,买的人也下载不了发票,这种可以哪里去票呢?