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 老师我们建办公楼付款的时候挂的是预付账款,现在转固定资产的话,要不要先转在建工程,再转固定资产? 还是直接借固定资产,贷预付账款

 老师我们建办公楼付款的时候挂的是预付账款,现在转固定资产的话,要不要先转在建工程,再转固定资产?
还是直接借固定资产,贷预付账款
2020-08-27 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-27 15:41

同学,您好,最好过度一下。

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快账用户7088 追问 2020-08-27 16:04

老师 我过度了,现在在固定资产里了,我是这个月计提折旧呢?还是下个月计提折旧?

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齐红老师 解答 2020-08-27 16:05

同学,您好,下个月做计提。

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同学,您好,最好过度一下。
2020-08-27
您好,这个是属于直接计入固定资产就行
2022-12-08
你这笔分录不对。预付款的时候借预付账款贷银行存款。然后工程上用的时候借在建工程贷预付账款。 然后没有付款的。借在建工程贷应付账款。 或者用预付账款也行。 然后再付款的时候借应付账款贷银行存款。 完工,转到固定资产是对的。
2023-04-18
同学你好 有发票才可以的
2021-06-22
冲销预付款的借方是固定资产
2022-06-01
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