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老师,你好,比如8月份开的增值税专用发票,必须在9月份抵扣?还有9月份我们没有销项发票,这个进项发票要不要抵扣。

2020-08-28 07:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-28 07:50

可以不抵扣,这个后面有销项税额再抵扣可以

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快账用户4515 追问 2020-08-28 07:51

意思就是等后期那个月有销项了,在去抵扣8月份开的这个进项

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齐红老师 解答 2020-08-28 08:17

可以的,你记得认证就填写申报表本期认证本期申报抵扣,没有认证不需要处理

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可以不抵扣,这个后面有销项税额再抵扣可以
2020-08-28
你好,9月份收到进项专票不可以抵扣8月份的税
2020-10-14
应交税费待认证表示。
2021-09-07
你好,简易计税对应的进项不管哪个月份他都认证不了的。
2022-08-22
你好  是的。 你要在申报期内认证后才可以抵扣的 。  不能的。 你可以11月申报10月的增值税。 可以用10月的发票日期或者10月之前的发票来抵扣的   
2020-10-20
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