您好 如果过了汇算清缴 借:管理费用-工资等 借方红字 贷:应付职工薪酬-工资 贷方红字
老师上年和当年多提工资要怎么做冲回,麻烦告知下分录
老师你好,如果上年工资多计提了5000元,请问老师怎么冲回?分录怎么写?
老师麻烦问一下。我去年计提工资,借主营业务成本贷应付职工薪酬,这部分多提了。今年冲减,应该怎么做分录呢?
老师,跨年的附加税多计提了,现在该如何冲销?如何做分录,快帐的小企业会计准则新增不了以前年度损益,麻烦老师告知如何做分录
去年入固定资产的今年要转出到主营业务成本,请问红冲更正凭证后,涉及的年度损益调整和报表调整怎么操作,分录麻烦告知下
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
这个是当年的,那个上年的是用管理费用和以前年度损益调整,还是应付职工薪酬和以前年度损益调整
如果已经过了汇算清缴期间 不想更正申报表 就都这样写分录
已经过了汇算清缴了是不是还要调对应的所得税,做应纳税所得额调整?
如果要计入以前年度损益调整科目的话 是的
老师:那计入以前年度损益调整要怎么做调税的分录
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
所得税不用递延?老师
您减少了工资 增加了利润 应该缴纳企业所得税 不需要递延啊