您好 如果过了汇算清缴 借:管理费用-工资等 借方红字 贷:应付职工薪酬-工资 贷方红字
老师上年和当年多提工资要怎么做冲回,麻烦告知下分录
老师你好,如果上年工资多计提了5000元,请问老师怎么冲回?分录怎么写?
老师麻烦问一下。我去年计提工资,借主营业务成本贷应付职工薪酬,这部分多提了。今年冲减,应该怎么做分录呢?
老师,跨年的附加税多计提了,现在该如何冲销?如何做分录,快帐的小企业会计准则新增不了以前年度损益,麻烦老师告知如何做分录
去年入固定资产的今年要转出到主营业务成本,请问红冲更正凭证后,涉及的年度损益调整和报表调整怎么操作,分录麻烦告知下
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
这个是当年的,那个上年的是用管理费用和以前年度损益调整,还是应付职工薪酬和以前年度损益调整
如果已经过了汇算清缴期间 不想更正申报表 就都这样写分录
已经过了汇算清缴了是不是还要调对应的所得税,做应纳税所得额调整?
如果要计入以前年度损益调整科目的话 是的
老师:那计入以前年度损益调整要怎么做调税的分录
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
所得税不用递延?老师
您减少了工资 增加了利润 应该缴纳企业所得税 不需要递延啊