您好 如果过了汇算清缴 借:管理费用-工资等 借方红字 贷:应付职工薪酬-工资 贷方红字
老师上年和当年多提工资要怎么做冲回,麻烦告知下分录
老师你好,如果上年工资多计提了5000元,请问老师怎么冲回?分录怎么写?
老师麻烦问一下。我去年计提工资,借主营业务成本贷应付职工薪酬,这部分多提了。今年冲减,应该怎么做分录呢?
老师,跨年的附加税多计提了,现在该如何冲销?如何做分录,快帐的小企业会计准则新增不了以前年度损益,麻烦老师告知如何做分录
去年入固定资产的今年要转出到主营业务成本,请问红冲更正凭证后,涉及的年度损益调整和报表调整怎么操作,分录麻烦告知下
老师,基地买化肥农药出人工3638823元出成品3938434.3元合理吗
税务罚款怎么做账,内账
老师,采购票当月没有开出来,可以暂估入库,然后按暂估出库吗
无形资产 当月新增当月开始摊销最后一题不应该是摊销四个月吗?
老师,或有事项最后判了服了怎么做账务处理
残保金有没有什么优惠政策?
你好老师,法人原来有个公司现在还没注销,以前没交过社保,现在法人又成立个新公司,打算交社保,如果他社保开户用把以前那个公司的补齐了,还是新公司正常开户就行。
2025年最新政策,高新技术企业,,未形成无形资产,在据实扣除的基础上,加计扣除的比例是多少?形成无形资产,扣除比例多少?
卖汽车的4s旗舰店 做账报税和普通商贸企业有什么区别啊
老师我咨询一下,我是小规模纳税人,要是收到专票等我变成一般纳税人时可以认证抵扣吗?我记得是不是在哪种情况下可以抵扣了
这个是当年的,那个上年的是用管理费用和以前年度损益调整,还是应付职工薪酬和以前年度损益调整
如果已经过了汇算清缴期间 不想更正申报表 就都这样写分录
已经过了汇算清缴了是不是还要调对应的所得税,做应纳税所得额调整?
如果要计入以前年度损益调整科目的话 是的
老师:那计入以前年度损益调整要怎么做调税的分录
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
所得税不用递延?老师
您减少了工资 增加了利润 应该缴纳企业所得税 不需要递延啊