您好 如果过了汇算清缴 借:管理费用-工资等 借方红字 贷:应付职工薪酬-工资 贷方红字

老师上年和当年多提工资要怎么做冲回,麻烦告知下分录
老师你好,如果上年工资多计提了5000元,请问老师怎么冲回?分录怎么写?
老师麻烦问一下。我去年计提工资,借主营业务成本贷应付职工薪酬,这部分多提了。今年冲减,应该怎么做分录呢?
老师,跨年的附加税多计提了,现在该如何冲销?如何做分录,快帐的小企业会计准则新增不了以前年度损益,麻烦老师告知如何做分录
去年入固定资产的今年要转出到主营业务成本,请问红冲更正凭证后,涉及的年度损益调整和报表调整怎么操作,分录麻烦告知下
之前另一个公司替公司对公代付了一笔款项,现在公司要还款,银行转账时,备注什么合适呢,还款,还是往来款呢
开专票15万,一般纳税人,小微企业,企业所得税交多少,如果不算成本的话
老师好,学校购买的电子屏入固定资产吗?
个人所得税如何测算,步骤
老师您好,我们是劳务公司,一般纳税人,请问这个合同应该开什么发票,税率是多少了?
请问个体户经营所得税点是怎么样的呢?个体户能不能像公司一样可以减去工资,然后再减去成本费用发票算经营所得。
老师您好!请问我们公司借款给其它公司,怎么账务处理
老师请问一下,把实收资本投资了其他公司。实收资本的金额还需要列吗?
老师,客户把承兑汇票给了另一家公司,是不是应该借应付账款,贷应收票据
防空地下室易地建设费,老师好,麻烦详细说下 这个费用是什么费用?应当计入什么科目?
这个是当年的,那个上年的是用管理费用和以前年度损益调整,还是应付职工薪酬和以前年度损益调整
如果已经过了汇算清缴期间 不想更正申报表 就都这样写分录
已经过了汇算清缴了是不是还要调对应的所得税,做应纳税所得额调整?
如果要计入以前年度损益调整科目的话 是的
老师:那计入以前年度损益调整要怎么做调税的分录
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
所得税不用递延?老师
您减少了工资 增加了利润 应该缴纳企业所得税 不需要递延啊