您好,把这张发票冲红。重新开就好

我们给购买方开具了发票,购买方弄丢了,再加上现在购买方主体变动了,那发票如何处理
购买方弄丢了专票,再是购买方主体变了,能重开发票吗
我们多开发票给购买方了,对方已抵扣,现在需要如何处理才对
老师,我们开出一张普票给购买方,然后购买方隔月了说发票丢失了,让我们重新开具,这种情况怎么处理?
我是销售方,开票时把购买方的税号开错了,购买方收到发票后丢失了,无法将发票寄回给我,这个该如何开具红字发票呢?税号开错后,购买方能申请开具蓝字发票吗?
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
抵扣联被购买方弄丢了诶
再是有人说不建议重开呢
您好,的确不符合重开的条件,抵扣联丢失,用复印件留存也OK。麻烦在购买方主体变动,对方那边难搞。
那购买方现在就在问我们可以怎么解决
不能重来的理由是
不能重来的理由可以和我解释下吗
您好,冲红发票按照税法是开错了,发生销售退回之类的才可以开红字发票。
重开,打错字了
您好,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的.才可以开红字发票。
那么就是这种情况,现在我应该怎么解决呢
购买方也问我怎么解决
您好,可以让对方拿盖有发票章的复印件到税局前台去认证抵扣。
还有一种是否可用啊,就是说我们这边提供有章的复印件,好像还要我们的完税证明
您好,如果需要也可以提供给对方
那我是不是其实只要完税证明和复印件就好啦,就不用他们去税务局啦
这么说吧,是不是这两种方法选其一就可以了
您好,如果对方可以自己在系统上认证发票,是可以不去的,
如果是可以在自己系统上运作的,他们是说还没抵扣,再是又说主体变了,那我就给他们复印件和完税证明就好了是吧
您好,对的,提供这些东西给对方。看能不能完成抵扣
我提供这两样复印件,怎么看他们能不能完成抵扣啊
他们应该要怎么做啊
完税证明是要开哪时候开的那张发票我就提供那个月的是吗
您好,是的,完税证明是那个月开票,就给那个月的。 对方如果可以在发票认证平台,找到这张票就在网上认证就好。 如果找不到,需要到前台办理认证。