同学你好 你入账时候 是不是 借固定资产 贷资本公积

老师你好,记入资本公积的固定资产,销售时怎么处理,是否冲减资本公积
请问老师:计入资本公积的固定资产,现在要处置怎么做账务处理,尤其是资本公积科目怎么做,谢谢!
老师请问:1、修理修配厂已经开业很久了,现在建账没有期初数,只收集应收款、应付款、现金、银行存款,盘点库存可以吗?不管固定资产和资本公积(股东投资款)这样可以吗? 2、如果不做固定资产,以后怎么处理账务? 3、如果可以不做资本公积的期初数,以后怎么做账务处理?
老师,请问我们20年审计报告里面在资本公积那里填了数据,实际上没有资本公积,现在做21的审计报告这个资本公积怎么办呢?谢谢
老师,我们单位资本公积的金额太大,固定资产没有价值的金额也挺大,处置固定资产经过资本公积怎么做账
老师我看别的会计群说工商年报受益人填写都要做呀是吗?我们就是普通公司
外贸出口企业申报增值税的时候忘记填写退税勾选的数据了,这个可以更正申报吗?
您好老师,分公司和总公司,汇算清缴年报财务报表需要合并报表吗?年底财报已经合并了
这个受益所有人登记,进去就一直是这样,提示系统繁忙,明天就要截止登记了,电话也打不通,怎么办?
投资30万,营收20万,总的支出70万,未收款2万,库存23万,预收款1万,怎么算亏了多少
您好老师,分公司和总公司,汇算清缴年报需要合并报表吗?年底财报已经合并了
公司基本户可以开股票户吗
当财务负责人有什么风险和责任
老师好,公司去年多计提了一百万的工资,没有申报个税,今年也没有纳税调增,现在怕税务有风险,直接借:应付职工薪酬100万贷:利润分配-未分配利润100万,这样操作可以吗?会有风险吗?
住房贷款利息每个月实际七百,是按实际的扣还是按标准的1000扣
是,就是这样
请问老师:计入资本公积的固定资产,现在要处置怎么做账务处理,尤其是资本公积科目怎么做?入账时候是 借固定资产 贷资本公积
不要管资本公积 处置固定资产按照正常处置固定资产的分录做就行