同学你好 (1)2019年12月6日,企业按购货合同规定,向广丰公司预付购料款5万元。 借,预付账款5 贷,银行存款5 (2)2019年12月12日,按购货合同规定,收到广丰公司发来材料并验收入库(实际成本法核算原材料),增值税专用发票所列价款6万元,增值税额0.78万元,共计6.78元。 借,原材料6 借,应交税费一应增进项0.78 贷,预付账款6.78 (3)2019年12月19日,企业以银行存款补付余款 借,预付账款1.78 贷,银行存款1.78
上个月离职的员工,这个月要报他的个税,是先报送非正常再申报,还是先申报再报送
老师您好,请问2025年收到2022年到2024年的房屋租赁发票,但前期没有计提房屋租金,应该怎么做账?小企业
老师,餐饮业,直接在养鸡场买了鸡蛋,对方是不是开免税发票,我们用于计算抵扣9个点呀
请问,7月份有个异地预缴,但是本期有留底,请问这个数主表用填写吗?
公积金账户开设是 他们加了几个不是本公司的员工 现在要怎么做账呢
收据的日期是7月3日,实际转账日期在7月9日这样可以吗。
股东分红怎么走分录,会计分录,内账,不用交个税,没有利润,股东也分红,会计分录怎么走
老师好,新公司成立后,次月要报的税种有哪些?
老师,我们是建筑公司,17年做了一个项目,给甲方开始50万,但甲方代支付材料款10万,实收40万。现在要清理应收账款余额。但甲方那边不配合给支付明细,付给哪个供应商的也不知道。这种我可以把应收账款转到营业外支出吗,能不能税前扣除。
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