同学你好,这种情况下,建议记入长期应付款处理比较好。
请问,我们公司有供销社投资,参与我们一个项目的分红,但是暂时是亏损的状态,收的钱不能入实收资本,但是其他应付款也觉得不对劲,因为不知道怎么卿,请问要怎么做账呀
老师,请问:老板直接支付的设备预付款,账没从公司过,怎么分录?我不知道对不对,请老师帮我看一下。购买时,借:预付账款,贷:其他应付款。借:在途物资,贷:预付账款。(可以一张凭证录吗)收货时,借:固定资产,贷:在途物资。转为投资时,借:其他应付款,贷:实收资本。若是归还老板钱怎么录呢?还有购买时可不可以直接借:固定资产,贷:其他应付款?
我们建筑工程的主要是别人挂靠的项目,内账没有建账套,目前就是有银行现金日记账,但是老板说看不懂,请问怎么做内部收支利润汇总给领导看呢?还有其他应收款其他应付款,别人挂在公司买社保的,不知道怎么做在一个报表
公司注销中 因为之前账户金额不足 老板投钱进来 分录是借:银行存款 贷:其他应付款;现在想把这部分借款归入实收资本 因为公司的注册资本是认缴的 那么分录就是借:其他应付款 贷:实收资本 请问这个摘要要怎么写 还有我的分录对吗
老师,我公司是电力工程公司,好多不算是公司的股东,但是他们往公司投钱做项目,到时候给他们分红,他们不会参与公司的实收资本这块,投到公司的钱都记到了其他应付款中,有两千多万,这样最好的方法该怎么规避?如果就这样记有什么风险
老师,例如,我买回一台设备500万,年限10年,23年12月买进,直线法折旧,假设残值为0,年折旧额=50,假设汇算清缴时,我做一次性扣除,请老师帮我填连续两年的汇算清缴的一次性扣除的数据(填到一次性扣除的表格里)
小规模公司扣社保可以不用公户吗,用微信可以吗
郭老师,那我们成本怎么办呀?我们调增的话,成本怎么办??
老师,你好,我想请教一个问题,我现在在的这家公司有3张以前年度的专票没有抵扣:①加油票是23年的,价税合计4395.7元;②采购发票是19年的,一张是28713.73元,一张是53684.95元。我查了一下这3张发票以前都没入账,现在也找不到纸质发票,这种情况该怎么处理?
老师,车间备用的医药用品怎么做账,会计分录怎么做呢
老师你好,请教一下,货拉拉行程单能做账么?
工资中如果有考核项是在一发工资之前扣除,还是在应发工资之后扣除?
请问老师,公司要注销,现账面有179万其他应收款无法收回,12万的其他应付款无法支付,怎么做账?谢谢老师!
老师,我新找了一份会计工作,公司刚成立,有小商贸和旅游方面的,老板出去办事了,电脑昨天才买过来,桌子还没安好,我怪紧张呢
老师,我们酒店装修的设计费计入什么科目?
那这个往来到时候怎么平呢
同学你好,最终如果不归还了,建议转入营业外收入处理,或者建议分红时,直接冲减这个长期应付款。
好的,谢谢
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。