您好 现在转长期待摊费用可以 按五年分期摊销 1万的发票可以现在开具
公司是小规模纳税人,公司开业装修款总价26万,装修已经完成正使用状态,已支付25万(开票25万)给对方,现在有1万的尾款未付,对方也没开票,问:现在我想转长期待摊可以吗?摊5年行吗(房子租期5年),还有发票1万我是要现在就让装修公司开,还是支付的时候?
老师,我想问下,我们公司租赁的厂房1600平,2020年办公室带车间发生装修费360多万,8月底装修完毕,9月份投入使用,因为我到现在都没付款对方,对方也就未给我司开具发票。我想问下我会计账目上我能先把这360万记入 借:长期待摊费用360 贷:应付账款360 然后我从9月份开始按剩余租期每月摊销了,我这样做账可以吗?
老师好,请教一下,我们是小规模民办学校,对租入的房屋进行装修改造,装修款已经预付了二十几万,用银行公账支付的,我一直催着要合同和发票,老板开始说有,到现在一直没有提供,我问搞装修的老板,他说不开票,我才知道其实是承包给私人老板的,开票不愿出税钱。而且事前双方也没谈好就开工了,现在真是为难了,老板遇到这些问题就觉得我是会计应该想办法解决,当初老板肯定也是为了节约成本不想多出钱所以才找的私人,老师,如果万一不能开票,有什么办法能变通吗?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我公司装修款320万已付完,原来签合同的时候 老板跟对方讲好是一个点的税,现在老板又重新跟对方谈了要对方开增值税专用发票给我们,对方也答应了,但对方说只有3个点的专票,我问了对方,他们说他们是一般纳税人的,我就想问问老师,装修工程只有三个点的专票对吗? 这种情况下对方真的是一般纳税人吗 ?
建筑业临时工工资直接计入工程施工-人工费,个税申报过,这个临时工工资要从应付职工薪酬过一下吗
老师你好,2025年第三季度企业所得税申报的薪酬,成本部分包含劳务派遣工资吗?劳务派遣工资我们是付给派遣公司的
100×(1+10%)3=133.1是怎么算的呢?不懂了
老师,企业实际发生职工教育经费60万,税法上的限额是68万,去年还有20万教育经费没有扣除,今年该怎么样调整呢
现在就是我们是个研发型企业,研发一款医疗器械,细胞扩增装置,然后22年到现在,因为这个研发具有不确定性,所以我一直把投入的资金进行费用化,现在上个月和这个月卖出了研发出的机器,就是有收入了,现在就是有收入,但是没有库存商品,也就是没有主营业务成本,这个应该怎么办
老师,麻烦问一下,我们公司现在六个人报个税都没上保险,但是有三个人现在要求上了,那三个人不要求上,这样可以吗?
出差的住宿费和铁路电子发票都计入差旅费吗?
25年10月季报所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬包括离职补偿吗?
老师,我们公司生产化肥,九月末开经销商大会,订货34吨赠送国内旅游名额一个,这个旅游费怎么做账,分录是什么,我们给旅游公司打款56万,去旅游客户147个
两个银行借款腾秋借给鸣业1万怎么做借贷,借方鸣业,贷方用什么
要是对方不开怎么办?说要等合同约定付款期开呢?
那可以现在暂估入账
那怎么做凭证?
我之前做的借方预付账款,贷银行存款
完工进度表 结算单 验收单之类的做凭证附件 借:长期待摊费用 贷:其他应付款-暂估