你好 不需要交税,可以计入业务招待费。
老师,我想问下老板招待客户去旅游,这个费用报销要交税吗,或者可以报销吗,金额比较大,有2万多
老师好,公司采购部门的员工报销比较多,是否可以报销金额累计然后一次性打款?比如今年一季度该员工多次分批报销合计50000元,然后我先一次性转她30000元,下个月再转剩余的或者后面又有报销叠加进去,但每次我打给她的金额和填单子的金额不一致,这样操作可以吗?(打款金额肯定比报销金额要小)
老师,我们公司有种情况,就是领导经常外出招待客人,发生的业务招待费或者差旅费,有很大金额没有发票,公司以往做法是找相关地方帮忙开发票,然后付给对方几个点的钱,然后用这个发票来报销,请问老师,这样做可以吗?
老师你好! 1.出差的人员我们按照一天50元计算,报销款只有业务招待有发票,个人的一天50是没有发票的,还有一个月200元电话费,也没有发票的。 2.想问:可以报销吗?按照报销款公账发放可以吗? 3.我又该如何做账呢?直接做到管理费用或者销售费用——差旅费吗?
老师你好,我们老板这个月开了大金额的销售发票,没有成本费用票可以抵,年末企业所得税会交很多,老板又不想交这么多税,可以暂估成本,或者有其他方法合理避税的吗?还有我们计提工资从来没有发放过,有什么影响吗?
当年报关出口的货物,必须要在当年开票吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
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请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?