题目中提到了增值税专用发票,一般这种情况提到的价款就是不含税价的 增值税上由于管理不善造成的被盗丢失霉烂变质,进项税不能抵扣

老师这道题 答案怎么直接用300*税率呢?这里没说是含税或者不含税呢,还有管理不善部分就不能抵扣吗?
某公司购进原材料,增值税专用发票里增值税额为1.3万,因管理不善损失5%,则可以抵扣的进项税额是1.3万x(1-5%)。老师,既然有增值税发票,缴纳增值税的时候直接看发票减去1.3万进项税不就行了,税务局又是怎么知道有“因管理不善造成5%的损失”,而不准予减免这部分的税额?
业务3里2009年购入的设备,如果计算增值税,不应该是用3%减按2%吗,它的运费是不是就不能抵扣了? 但这题的答案这个设备还是按13%的税率计税,而且运费也正常1抵扣了,到底应该是怎么样呢
老师 这道题不能理解 题目中说烟叶的成本是30.79万元(含运费成本2.79万元)那扣除运费 烟叶的成本就是28万,在计算烟叶可抵扣进项税额时不就应该是28*10%吗 为什么这个28说是含税价要做价税分离呢 成本本来也是不含税价格吧
老师 这道题不能理解 题目中说烟叶的成本是30.79万元(含运费成本2.79万元)那扣除运费 烟叶的成本就是28万,在计算烟叶可抵扣进项税额时不就应该是28*10%吗 为什么这个28说是含税价要做价税分离呢 成本本来也是不含税价格吧
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?