同学你好,如果是当月付款当月收到发票 借,管理费用 借,应交税费一应增进项 贷,银行存款;
公司付委托代理费用,先付款月末收到了增值税专用发票,应该如何做账?
老师,我公司委托研发公司为我公司研发一个专用软件,目前我们只支付了研发一期的费用,也收到了发票,请问我是该如何做账呢?
小规模建筑公司,税务局代开增值税专用发票28700,扣税294.1,未收到款项,应该如何做账务处理
公司购进一批生产设备总价值为430000元,已经预付账款总价的65%,剩余的30%到货两个月内付,余款5%验收合格一年内付,现在设备已经收到,增值税专用发票未到,我应该如何记账?等增值税专用发票到了以后又应该如何记账?
5月10日,宏业公司采用委托收款结算方式购入甲材料-批,材料已验收入库,月末发票账单仍收到,按合同该批材料价值为31000元。65日收到增值税专用发票上注明全额32000元税额4160元,能货代保险费1000元(床取得增值税专用发,当日以银行存款付全部就项。
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
好的 当月收到 月中付款月末收到发票
同学你好 付款时 借,预付账款 贷,银行存款 收到发票 借,管理费用 借,应交税费一应增进项 贷,预付账款
?是当月收到的发票按第一种方法可以么 ?下面这种是次月收到发票吧
同学你好, 当月如果付款与收票不是同时的,也是按第二种的
当月付款次月收到发票也是第二种的
那按您的第一个回答那样做不可以对吗?按第二种来
同学你好,按第二种做,这样银行存款容易对账
知道了 谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快