同学你好,如果是当月付款当月收到发票 借,管理费用 借,应交税费一应增进项 贷,银行存款;

公司付委托代理费用,先付款月末收到了增值税专用发票,应该如何做账?
老师,我公司委托研发公司为我公司研发一个专用软件,目前我们只支付了研发一期的费用,也收到了发票,请问我是该如何做账呢?
公司购进一批生产设备总价值为430000元,已经预付账款总价的65%,剩余的30%到货两个月内付,余款5%验收合格一年内付,现在设备已经收到,增值税专用发票未到,我应该如何记账?等增值税专用发票到了以后又应该如何记账?
5月10日,宏业公司采用委托收款结算方式购入甲材料-批,材料已验收入库,月末发票账单仍收到,按合同该批材料价值为31000元。65日收到增值税专用发票上注明全额32000元税额4160元,能货代保险费1000元(床取得增值税专用发,当日以银行存款付全部就项。
5月10日,宏业公司采用委托收款结算方式购入甲材料一批,林料已验收入库,月末发票账单仍未收到,按合同该批材料价值为31000元。6月5日收到增值税专用发票上注明金额32000元税额4.160元,销货方代垫保险费1000元(未取得增值税专用发票),当日以银行存款支付全部款项。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
好的 当月收到 月中付款月末收到发票
同学你好 付款时 借,预付账款 贷,银行存款 收到发票 借,管理费用 借,应交税费一应增进项 贷,预付账款
?是当月收到的发票按第一种方法可以么 ?下面这种是次月收到发票吧
同学你好, 当月如果付款与收票不是同时的,也是按第二种的
当月付款次月收到发票也是第二种的
那按您的第一个回答那样做不可以对吗?按第二种来
同学你好,按第二种做,这样银行存款容易对账
知道了 谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快