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公司付委托代理费用,先付款月末收到了增值税专用发票,应该如何做账?

2020-08-30 22:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-30 22:53

同学你好,如果是当月付款当月收到发票 借,管理费用 借,应交税费一应增进项 贷,银行存款;

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快账用户6803 追问 2020-08-30 22:55

好的 当月收到 月中付款月末收到发票

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齐红老师 解答 2020-08-30 22:56

同学你好 付款时 借,预付账款 贷,银行存款 收到发票 借,管理费用 借,应交税费一应增进项 贷,预付账款

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快账用户6803 追问 2020-08-30 22:59

?是当月收到的发票按第一种方法可以么 ?下面这种是次月收到发票吧

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齐红老师 解答 2020-08-30 23:34

同学你好, 当月如果付款与收票不是同时的,也是按第二种的

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齐红老师 解答 2020-08-30 23:34

当月付款次月收到发票也是第二种的

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快账用户6803 追问 2020-08-30 23:44

那按您的第一个回答那样做不可以对吗?按第二种来

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齐红老师 解答 2020-08-30 23:47

同学你好,按第二种做,这样银行存款容易对账

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快账用户6803 追问 2020-08-30 23:48

知道了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-30 23:49

不客气的,祝您学习愉快

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同学你好,如果是当月付款当月收到发票 借,管理费用 借,应交税费一应增进项 贷,银行存款;
2020-08-30
借:管理费用-劳务费 增值税-进项 贷:应付账款
2024-09-11
同学你好,钱付了,没收到发票,应该借:其他应收款,贷:银行存款,等下月收到发票时,再借:管理费用,借:应交税费-进项税,贷:其他应收款。
2021-05-15
同学你好 现在发票收到了吗
2021-07-06
同学你好 这个可以先不做 先做预付账款的分录
2022-09-08
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