同学你好 借管理费用 应交税费-应交增值税 贷:其他应收款 是可以的

报销收到增值税专用发票 付款时走的是: 借其他应收款 贷:银行存款 转报销 借管理费用 应交税费-应交增值税 贷:其他应收款 是可以的么
老师,外贸企业收到退税款时 借:银行存款 贷:其他应收款—应收退税款 计提退税款时: 借:其他应收款—应收退税款 贷:应交税费—应交增值税—出口退税 结转进项时: 借:应交税费—应交增值税—出口退税 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出 这是代账公司做的,对吗?
支付员工报销的分录,借管理费用,贷银行存款,还是借管理费用,贷其他应付款,再借其他应付款,贷银行存款?
老师,您好!7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票,可以借:管理费用6000,贷:其他应付款——××单位6000,11月收到2张发票款已付,冲7月的分录,借:管理费用-6000,贷:其他应付款——××单位6000,借:管理费用:6603.78应交税费——应交增值税(进项税额)396.22 贷:银行存款7000
支付水费做的借其他业务成本 应交税费-应交增值税(进项)贷银行存款 收到垫付的水费 借银行存款贷应交税费-应交增值税(销项)银行存款 对吗
老师,开代账公司有风险吗
个体户取名有什么要求
年终关账前要如何自查,需要注意些什么?
老师,个人所得税别人给报了零申报,我现在更改进去,怎么就2个员工呢,上个月报的3个人的工资一共13500
行政事业单位工会账务处理中会费收入核算范围?按工资收入的千分之5缴纳,这是什么意思?
老师发工资发多了,忘记扣个税和公积金了,下个月发的时候扣掉,那这个月和下个月这笔钱会计分录怎么做呢
比如 总公司采购了一批货物,发票都开给了总公司,分公司都在同一个市区不同地址,然后总公司把货物分给分公司店铺销售。这种情况总公司要开发票给分公司吗
你好,我们是二包。我们下边还有分包,然后我们给了下边的分包劳务费了,他们不给工人发工资。现在我们怕他们不给工人发工资,所以由我们公司给他们员工代发工资,给他们员工代发工资需要签订什么合同吗
请问给法人或者股东发工资,是否需要必须缴纳社保,个税怎么申报?
老师,我进项税额转出出口退税和增值税填的一样,为什么还会出现这个提示
好的谢谢老师
不客气 祝您工作顺利 事事顺心