同学你好 借管理费用 应交税费-应交增值税 贷:其他应收款 是可以的
报销收到增值税专用发票 付款时走的是: 借其他应收款 贷:银行存款 转报销 借管理费用 应交税费-应交增值税 贷:其他应收款 是可以的么
老师,外贸企业收到退税款时 借:银行存款 贷:其他应收款—应收退税款 计提退税款时: 借:其他应收款—应收退税款 贷:应交税费—应交增值税—出口退税 结转进项时: 借:应交税费—应交增值税—出口退税 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出 这是代账公司做的,对吗?
支付员工报销的分录,借管理费用,贷银行存款,还是借管理费用,贷其他应付款,再借其他应付款,贷银行存款?
老师,您好!7月份发生一笔业务款未付票已开未收到票,可以借:管理费用6000,贷:其他应付款——××单位6000,11月收到2张发票款已付,冲7月的分录,借:管理费用-6000,贷:其他应付款——××单位6000,借:管理费用:6603.78应交税费——应交增值税(进项税额)396.22 贷:银行存款7000
支付水费做的借其他业务成本 应交税费-应交增值税(进项)贷银行存款 收到垫付的水费 借银行存款贷应交税费-应交增值税(销项)银行存款 对吗
好的谢谢老师
不客气 祝您工作顺利 事事顺心