咨询
Q

老师,上午好!我一月份已经发放了工资了,但是1月份没有写分录,到这个月才发现的,我如何做账务处理

2020-08-31 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-31 11:26

借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷应交税费-个税 其他应付款-社保

头像
快账用户8399 追问 2020-08-31 11:28

1月份我已经计提过了

头像
齐红老师 解答 2020-08-31 11:29

那你就别写计提分录,直接写发放的分录

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷应交税费-个税 其他应付款-社保
2020-08-31
你好 走借应付职工薪酬贷营业外收入
2021-03-05
你好,不用反结账,直接做在7月份的账里,补计提6月工资
2020-08-14
你好! 借:以前年度损益调整 贷:银行存款(需要体现银行存款减少,不然与银行存款对不上)
2020-03-28
你好,需要先把之前入账的固定资产分录红冲,然后根据发票做固定资产 的分录
2021-12-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×