您好 根据购销合同签订金额*0.0003

印花税的计税依据是购入库存商品金额➕主营业务收入金额合计数✖️0.3%吗?
老师,统计印花税计税金额,是本期购进库存商品(商贸类 )、主营业务收入、其他业务收入这三个的合计金额是吗
购销合同的印花税的计税依据如何计算?是否就是当期购进的不含税金额加上当期的主营业务收入?
印花税购销合同缴税,主营业务收入里面的计税依据是账面数字吗?
老师好,按照购销合同缴纳的印花税,没有签订销售合同,销售时缴纳的印花税按照主营业务收入做计提对吧?购入时需要缴纳的印花税,是按照购入库存商品的借方合计金额吗?谢谢
车间采购灭火器,支付时:借制造费用-安全防护费 贷银行存款,归集:借生产成本-制造费用 贷制造费用-安全防护费 ,借:库存商品贷生产成本-制造费用吗
老师您好,之前开具的都是3%和1%普票,因为是小微企业,现在想在系统里开1%增值税发票怎么操作呢
货物出口公司,供应商是小规模纳税人,开的普票货物发票,不退税,需要提交免退税申报吗?
老师好,未销售先开票可以吗?会有什么影响或风险?
老师,有个员工前几个月辞职,但个税系统还在报着工资,我是更正之前的报表,是非正常了这个员工,还是把之前的工资数更改为0,在12月份在非正常这个员工,哪个做法好点。
老师好,2025年1月增值税报表中的本月数和本年累计数不一样,本年累计数把2024年全年的数据加进来了,这是什么原因
我们公司近几年没啥业绩,有七八名员工,导致企业几年亏损,目前企业近几年未缴纳增值税和企业所得税,被税务局电联税负异常,要我们写个情况说明,这个情况说明如何写
老师工程的怎么核销外管证
12.21付稻谷收购,出纳提交网银备注写成12.22日收购款,已付款,这个备注写错了没有事吧?其他信息都对
公司21年7月成立,最晚实缴到什么时候,减资后还得实缴注册资金吗,公司属于建筑劳务类,过帐的金额也有三四千万了,注册资金一千万,这减资减到多少可以,目前一点也没有实缴,公司没有钱,减到多少合适呢
晕,我说的对不对?有没有需要补充?
晕,我说的对不对?有没有需要补充?
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您的定义描述网上到处都是,就是想问你实际操作时候按什么金额作为依据
您的定义描述网上到处都是,就是想问你实际操作时候按什么金额作为依据
采购没有合同,销售没有合同呢?
实际工作中 我这边是购进不需要计算缴纳 销售的时候根据销售额计算缴纳
快学商贸营业期印花税依据购销合同2078675.3是怎么构成的?
快学商贸营业期印花税依据购销合同2078675.3是怎么构成的?
实在对不起 我们没有看课件的权限 看不到这个金额
您的意思是每个月主营业务收入金额✖️要分之三交印花税吗?还有关于课程问题我怎么提问?
您的意思是每个月主营业务收入金额✖️要分之三交印花税吗?还有关于课程问题我怎么提问?
是的 每个月主营业务收入金额✖️要分之三交印花税 课程下面您看有提问的地方么 一般会有的