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请问,客户5月欠款9500元,到9月付款优惠了500,实际付款9000,这个500怎么做账呢?

2020-09-01 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-01 12:22

同学你好 客户5月欠款9500元,到9月付款优惠了500,实际付款9000,这个500怎么做账呢?——如果之前合同没有约定为现金折扣条件,是计入管理费用 借,管理费用500 借,银行存款9000 贷,应收账款9500

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快账用户3884 追问 2020-09-01 12:25

为什么不计入销售费用呢?

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齐红老师 解答 2020-09-01 12:25

同学你好,这个属于日常经营活动中的抹零款,计入管理费用;但具体实务中也有企业计入销售费用;

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快账用户3884 追问 2020-09-01 12:27

明白了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-09-01 12:52

不客气的,祝您学习愉快

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同学你好 客户5月欠款9500元,到9月付款优惠了500,实际付款9000,这个500怎么做账呢?——如果之前合同没有约定为现金折扣条件,是计入管理费用 借,管理费用500 借,银行存款9000 贷,应收账款9500
2020-09-01
您好,这个计入到财务费用 借 银行存款 95 财务费用5 贷 应收账款100
2022-04-24
同学你好 借银行 贷预收200 借银行 贷预收500
2022-02-18
客户付给你们的钱,你们可以先借银行存款,贷预收账款。
2022-02-18
你好,多的计入营业外收入
2022-01-07
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