你好 缴纳的时候 借应交税费-应交增值税800贷银行存款800 到时退税申请 借其他应收款 100 贷应交税费-应交增值税 100
老师好我们公司是一般纳税人 6月和7月份增值税附加税应该减半征收,但是我们申报和缴纳的时候都没有减半,现在要申请退税,还要更正申报报表,这个应该怎么操作?
老师我想问一下 本月应该缴纳的增值税是700,但是实际申报的时候数据填错了,缴纳了八百,事后发现及时去税务局更改了增值税申报表,多缴纳的100也申请了退税,在记账的时候,那100应记在哪里,暂时现在还没有收到多缴纳100的退税
老师,您好,想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票,当时已经交了增值税和附加税了,那季度申报增值税的时候,因为填了预缴金额之后,应交的增值税就是0了,那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报,在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
请问我们2月应缴纳增值税100元,现在做了更正申报后是不用缴纳100元 但是3月申报的时候这已经缴纳的100元没有带下来扣减掉怎么处理
老师我们公司是一般纳税人,现要做股权变更转让。税局查三年的账,其中我们一个个体户公户给这个一般纳税人转了150万。我们挂其他应付款。这个我要怎么解释风险小。
建设厂房,要缴纳的水土保持费记入在建工程-其他支出核算,还是记入管理费用
老师好 问下 公司房东是给人 能给开房租发票吗 是需要他去税务局去代开还是我们去代开啊 这个税点多少啊
员工餐费,工作服应该入什么科目
公司请回来做文件体系的人员,产生的费用如住宿费餐费这些计入什么科目
你好老师一般纳税人给缴纳社保实发工资是5000元怎么计提社保会计分录
你好,老师。 业务招待费,年底账务调整分录怎么做?
校园购买的石墩22个计入固定资产的哪一类?
老师好,请问一下,水库养护是属于现代服务还是建筑服务呀
三个赋码对吗,这些不是特殊业务不用备注不用资质吧