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老师,我们上次给四川蜀联签了合同,合同发票已全开,我们只支付了百分之八十的款给蜀联,进的材料怎么来挂账,一部分是办公用品,一部分是设备,但是有些材料我们已经卖出去了

2020-09-02 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-02 18:09

您好, 借原材料,固定资产,管理费用 贷银行存款 应付账款 借应收账款 贷,其他业务收入 应交税费,应交增值税, 借其他业务成本 贷原材料

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您好, 借原材料,固定资产,管理费用 贷银行存款 应付账款 借应收账款 贷,其他业务收入 应交税费,应交增值税, 借其他业务成本 贷原材料
2020-09-02
同学你好!一般来说发票是按照合同来开的,你们把30%的票还是开给总公司,做账的时候注意挂往来
2020-11-24
同学你好 你这个计入工程施工就行了
2021-01-11
您好,根据合同明细分别挂账库存商品和固定资产。
2020-08-29
可以的,没问题,把去年的暂估红虫按发票再入账就行了。
2024-03-13
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