你好,你是说项目增值税怎样计算吗?应该是销项税额-进项税额

老师好,我方是挂靠方,项目按一般计税,在计算扣除税费的时候应该怎样算呢?按9%扣除吗?那进项都没抵扣啊
老师外地挂靠项目,每次开票都有预缴税款,但是这个预缴税款每次都是由挂靠方自己支付的,每次核算应付挂靠方工程款的时候我们都是在核算增值税的时候抵扣了的,那么之前他预缴的税款要不要在结算的时候退给他呢
老师,我们是建筑企业,我们是总承包方,挂靠方挂靠我们,一般计税,我们收取税金的时候,是按税负率2%来收取的,可是,挂靠方给我的专票,进项税足够抵扣销项税了,这个2%的增值税,我到底应不应该收取挂靠方的呢
老师们,我们是建筑公司(一般纳税人企业),有些项目资质不达标,所以我们就找有资质的公司挂靠项目,那么我们与被挂靠方企业办结算时要扣除管理费,如果我们开增值税专用发票他们,那在结算款中只扣除附加税和印花税,但是如果我们开成增值税普通发票,那在结算时还得扣除增值税的部分,我在刚刚交手额会计她是用excel表格把开普通结算的这种项目,按照项目开给被挂靠方多少销项与实际项目成本进项抵扣后的增值税结算,也就是她得用这种办法把每个挂靠的项目单独要计算出需要承担的增值税,先不说她这种计算工作量太大,不知道这么核算是否合理正确呢?
老师您好!请教一个问题,土增清算新项目计算扣除税金及附加的时候是按 1- 增值税乘以3%预缴的扣除? 2- 还是按市县的增值税乘以5%+3%这样扣除? 3- 或者按实际缴纳的扣除,实际缴纳扣除是不是就代表着进项抵扣的没有交实际就是零。
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?