你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷工程施工 。 你们之前没有发生成本吗

请问一下我公司主营业务是做建筑工程的,开出去的销售发票内容都是建筑服务,公司以前的会计没有设置工程物资这类的科目,把进项发票直接计入主营业务成本备注项目名,销项发票直接确认收入计入主营业务收入,这样子的做账方式可以吗?税局会查吗?
老师,请问一下,建筑施工行业收到工程款,开专票出去了,这个怎么做分录更好一点。之前的老会计直接是:借:银行,贷:主营业务成本,都没有提取销项税额
请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
老师,建筑服务项目部在异地又把工程分包给小工程队,建筑所需主要原材料由项目部提供,作为项目部的会计该怎么做账呢?给小工程队支付工程款,借主营业务成本,贷银行存款,应付账款。收到工程结算款,借应收账款,银行存款贷主营业务收入,因为已经预缴税款了,就没有销项税了,对吗,
老师:我们是建筑企业,之前做账:结算时,借:应收账款,贷:工程结算,应交税费,结转成本时:借:主营业务成本,贷:主营业务收入,合同毛利(差额)。现在遇到问题是结转劳务分包成本也是这么做的没有通过“工程施工-分包成本”,造成分包成本余额一直没有变动,请问我应该怎么调整请给予指导
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
有啊,有人工工资那些
你好 有的话就补做。 不然光是有收入没有成本不合理
就是不知道合理的该怎么做分录啊,第一次接手这个行业,然后看到前面的账也感觉不合理
你好 所以你看我上面给你说 没有做的就补做 收入与成本配比才合理
你能说说这个分录怎么做呢?
你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 补做 借工程施工-合同成本-材料费 工程施工-合同成本-人工费等贷应付职工薪酬-工资 借主营业务成本贷工程施工 。