你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷工程施工 。 你们之前没有发生成本吗

请问一下我公司主营业务是做建筑工程的,开出去的销售发票内容都是建筑服务,公司以前的会计没有设置工程物资这类的科目,把进项发票直接计入主营业务成本备注项目名,销项发票直接确认收入计入主营业务收入,这样子的做账方式可以吗?税局会查吗?
老师,请问一下,建筑施工行业收到工程款,开专票出去了,这个怎么做分录更好一点。之前的老会计直接是:借:银行,贷:主营业务成本,都没有提取销项税额
请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
老师,建筑服务项目部在异地又把工程分包给小工程队,建筑所需主要原材料由项目部提供,作为项目部的会计该怎么做账呢?给小工程队支付工程款,借主营业务成本,贷银行存款,应付账款。收到工程结算款,借应收账款,银行存款贷主营业务收入,因为已经预缴税款了,就没有销项税了,对吗,
老师:我们是建筑企业,之前做账:结算时,借:应收账款,贷:工程结算,应交税费,结转成本时:借:主营业务成本,贷:主营业务收入,合同毛利(差额)。现在遇到问题是结转劳务分包成本也是这么做的没有通过“工程施工-分包成本”,造成分包成本余额一直没有变动,请问我应该怎么调整请给予指导
请问小微高企填报工 信部火炬统计报表中第4步(二)经济概况续减免税 其中:享受先进制造业增值税加计抵减额 按增值税及附加税费申报表附列资料(四)第8行第5列本期实际抵减额填写?还是按第2列本期发生额填写?
2026年从租计征房产税有变化么
请问残保金多久交一次?现在是交25年1-12月的吗
请问小微高企填报2025年工信部火炬统计报表中第4步(二)经济概况续减免税 其中:享受高新技术企业所得税减免怎样计算?享受研究开发加计扣除所得税减免怎样计算?
老师您好我公司名下有房产我把房产做账做固定资产交房产税是从价计征房产税,那我把房产出租给对方对方是公司,我可以让对方给我交房产税吗,对方是按照从价计征还是从租计征呀
老师,有个这样的问题,公司销售了一个自己使用过的固定资产,原值是4.8万元,已经折旧了4.2万元,现在给他卖出去是2万元,开了2万元的票。老师,我的会计分录应该怎么做呀?
老师好 我固定资产卡片25年4月多录了 26.1月改了固定资产金额 分录怎么做
老师,假如公司25年汇算清缴后是需要补税的,那26年1至4月的亏损是不是可以弥补上去呢?
请问物业费,水电费专票需要做进项税转出吗?
老师:以前农民的A地租给了凤凰公司,凤凰公司经营了几年,不经营了通过政府牵头通过凤凰公司和我公司签订的内部协议把A地给了我公司经营,我们每年把地租转给政府,再由政府发给农户,之前付的地租政府是开了票的,现在不给开票,他们只给收据,现在我公司怎么入账,能再所得税前扣除吗?分录应该怎么做?,地租是一年一付
有啊,有人工工资那些
你好 有的话就补做。 不然光是有收入没有成本不合理
就是不知道合理的该怎么做分录啊,第一次接手这个行业,然后看到前面的账也感觉不合理
你好 所以你看我上面给你说 没有做的就补做 收入与成本配比才合理
你能说说这个分录怎么做呢?
你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 补做 借工程施工-合同成本-材料费 工程施工-合同成本-人工费等贷应付职工薪酬-工资 借主营业务成本贷工程施工 。