您好 对方会开具红字发票冲减么

我公司为A供应商提供推广服务,他们不要我们开发票。我公司在A供应商采货是0元入库的,这些0元入库的A供应商也不给我们开商品款发票。推广服务金额与货款金额一致。这样可以吗?我公司需要做收入开发票吗?
供应商开票与企业实际打款金额不一致是否有税务风险,企业按发票金额入库,付给供应商货款与发票不一致比发票少
我们是商贸企业,购进商品供应商给开票,开具的专票可以调整购进商品得数量吗?价税合计不变。即实际入库的数量与开票数量不一致。
收到的进项发票明细与实际采购的商品明细不一致,税点和金额是对的,这个发票是否可以接收,在税务上有什么涉税风险吗
老师好,我们应付供应商2300元,要收回押金180元,走公账付款,收到发票是2300元,我付款单可以直接减掉180元付款,付实际的款项吗?与发票金额不一致可以吗?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
不开红票冲减,还是原发票,企业已认证抵扣,就是付款少了
那要把少支付的对应税额做进项税额转出