您好 您在开票系统申请开具红字发票信息表 给销售方 然后销售方开具红字发票
问下,我收到一份增值税发票13点税率,已经勾选抵扣确认,现在发现这份发票有问题要退回重开,现在不能能作废了要红冲的,我该怎么操作呢?
我司是外贸企业,进项发票已经勾选退税确认,现在要重新开具,供应商要求我这边红冲,请问怎么操作
老师,请问我4月份开了100万元的发票,增值税已经交了,对方单位款没到,现在要我把这张发票作废,发票能作废吗?如果作废增值税我已经交了,这个税款能退吗
老师好,2月份收到的增值税专用发票,已经勾选并勾选确认了,我现在需要开红字发票信息表,现在开完了,点击导入出现这个界面,我点了确认对不?
2月份的增值税已经申报了,我发现进项抵扣勾选有问题,作废了申报,想撤销抵扣勾选,应该怎么操作,我直接去勾选平台,找不到撤销统计按钮
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
那这份发票直接做账还是需要退回呢
发票需要跟红字信息表一起退回吗
已经勾选认证抵扣 不退回 直接做账
哦,那进项转出什么时候做呢,是等红票开过来后吗
开具红字发票信息表后次月申报的时候
好的,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问