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老师你好,我8月份暂估电费30000做的凭证是借 管理费用 30000 贷 其他应付款 -电费30000 .这个月电费出来了35000怎么做这个分录

2020-09-05 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 14:53

借其他应付款借管理费用-3万, 借管理费用35000贷其他应付款。

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快账用户7620 追问 2020-09-05 14:54

不用红字充吗

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齐红老师 解答 2020-09-05 14:55

第一个就是红冲的分录。

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快账用户7620 追问 2020-09-05 14:57

红冲的分录是不是应该是一模一样的的分录数字用红字,而不是反过来这个借贷?

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齐红老师 解答 2020-09-05 14:58

其他应付款是往来科目,他在借方有发生,而也可以在贷方有发生额可以啊,但是管理费用只有在借方的发生额,不可以在贷方发生额,所以就用借方负数,其他应付款可以在贷方也可以在揭发。

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借其他应付款借管理费用-3万, 借管理费用35000贷其他应付款。
2020-09-05
同学你好。 是职工宿舍的电费吗?企业付还是企业垫付,实际由员工支付? 麻烦说的详细一些。
2024-02-18
借其他应付款 借管理费用-8000/-2000 借进项 贷预付账款(发票税额) 安月分摊借管理费用贷预付账款
2020-10-11
您好,发放工资时, 借:应付职工薪酬30000 贷:其他应收款2284.71 贷:银行存款27715.29
2020-08-08
您好,原来的分录不变,金额用负数
2020-08-18
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