借其他应付款借管理费用-3万, 借管理费用35000贷其他应付款。
老师,请问7月份我们暂估了管理费 借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,这个暂估要求冲回怎么冲,分录怎么写?
老师你好,我8月份暂估电费30000做的凭证是借 管理费用 30000 贷 其他应付款 -电费30000 .这个月电费出来了35000怎么做这个分录
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师,前面电费,借管理费用-电费30000贷其他应收款—房东30000 每月计提电费 借管理费用—电费1000贷 长期待摊费用1000 然后是发工资扣除员工住宿电费 借应付职工薪酬 —工资 贷 其他应付款—代扣电费 银行存款这样做可以吗
公司租的个人房屋经营,接过来的账,用银行存款支付2023.6.1-2024.5.31,做的分录借:其他应付款-个人30000贷的:银行存款30000,第二笔做的,借管理费用10697.69贷:其他应付款10697.69,现在其他应付款是负数,这个怎么调账呀
车间要用一个材料500元现金 以前谈的是含税13%的 那现在这单我们不用他们开票的话 应该是付他们多少钱
5月份能报6月份的个税吗
老师好,请教一个问题,公司过年买的鞭炮开票来进哪个科目记账?
小规模纳税人的专票可以抵扣吗?
料工费是做到生产成本下面的二级科目 还是单独设一个制造费用的科目
物料新增怎么显示编码存在,输入编码又显示没有编码
一般纳税人给小规模纳税人开专票,开多少个税点呢?
某项修理费是混合成本,经分解,每月的固定成本是18000元,修理工时和变动成本成正比例。 2023年5月份的修理工时是60小时,修理费是33000元预计6月份的修理工时是70小时。则6月份的修理费是多少
请问老师一打开开票系统的蓝字发票模块就出现蓝色预警,这个严重吗?怎么处理?
老师,缴纳社保不走公户走私户可以吗?能抵扣吗
不用红字充吗
第一个就是红冲的分录。
红冲的分录是不是应该是一模一样的的分录数字用红字,而不是反过来这个借贷?
其他应付款是往来科目,他在借方有发生,而也可以在贷方有发生额可以啊,但是管理费用只有在借方的发生额,不可以在贷方发生额,所以就用借方负数,其他应付款可以在贷方也可以在揭发。