借其他应付款借管理费用-3万, 借管理费用35000贷其他应付款。
老师,请问7月份我们暂估了管理费 借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,这个暂估要求冲回怎么冲,分录怎么写?
老师你好,我8月份暂估电费30000做的凭证是借 管理费用 30000 贷 其他应付款 -电费30000 .这个月电费出来了35000怎么做这个分录
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师,前面电费,借管理费用-电费30000贷其他应收款—房东30000 每月计提电费 借管理费用—电费1000贷 长期待摊费用1000 然后是发工资扣除员工住宿电费 借应付职工薪酬 —工资 贷 其他应付款—代扣电费 银行存款这样做可以吗
公司租的个人房屋经营,接过来的账,用银行存款支付2023.6.1-2024.5.31,做的分录借:其他应付款-个人30000贷的:银行存款30000,第二笔做的,借管理费用10697.69贷:其他应付款10697.69,现在其他应付款是负数,这个怎么调账呀
老师,前会计没有录入银行,新会计从接手后开始录入,会有期初金额对不上,怎么一笔调整,计入那个科目更好,
老师 我们购买的原材料颗粒 8月份购买的9月份才开发票 ,而且生产出来的产品都卖了 那我做8月份账务 怎么购进啊 没有发票 就没有办法入库原材料 也没有办法领用原材料
老师您好,一般纳税人出售已经计提完的车固定资产,出售金额比残值小,怎样做分录计入什么科目营业外支出吗
员工申请备用金,对公支付个人卡,保管方式是什么
老师,专票开票有误,已经抵扣,现在转出,原来做库存商品,是不是相应库存商品也需要转出?
是不是做销售合同要用不含税价做合同,不然交印花税就多交了增值税部分
一般户的银行账户可以用来扣税吗
初期建账的时候 只有一个租金摊销金额 主营业务收入这些都没有 那我是需要生成利润表的吗 还是要等下月开始摊销 如果要本月生成 资产负债表应该怎么做
公司举为征文比赛给获奖者发奖金20000元,请问需要获奖者开发票吗
餐饮公司食材报损如何做账
不用红字充吗
第一个就是红冲的分录。
红冲的分录是不是应该是一模一样的的分录数字用红字,而不是反过来这个借贷?
其他应付款是往来科目,他在借方有发生,而也可以在贷方有发生额可以啊,但是管理费用只有在借方的发生额,不可以在贷方发生额,所以就用借方负数,其他应付款可以在贷方也可以在揭发。