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老师请问,销售方给我们开的专票单价错误 ,但我已勾选认证了。对方喊把票寄回去她重开。那我如何账务处理呢

2020-09-05 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 16:16

同学你好,由您方开红字发票,对方开红字发票,然后做购入的负数分录 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增进项,负数 贷,应付账款,负数

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快账用户1718 追问 2020-09-05 16:23

好的谢谢老师啦

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齐红老师 解答 2020-09-05 16:26

同学你好,不客气的,祝您学习愉快;

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同学你好,由您方开红字发票,对方开红字发票,然后做购入的负数分录 借,原材料等,负数 借,应交税费一应增进项,负数 贷,应付账款,负数
2020-09-05
你好 不用管 对方再给开正确的发票就可以 
2021-06-01
你好 先红冲原来分录  表二填写进项转出 再按正确发票入账抵扣 
2021-08-19
你好,专票已经抵扣的不能退回,除非你们没有做账,红字信息申请是他们开的
2024-05-22
您好,那您就这样正常用就行。
2022-05-31
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