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您好老师,我想问一下,就是我们是微商公司,我们卖一个商品,是这样的流程: 1、销售商品45 2、给厂家打款45 3、厂家给我们分佣7 4、我们支付平台费用0.07 5、我们给分销商利润4.19 实际公司赚的利润为2.74 我这个怎样做账啊?是不是只把实际收到的2.74做收入就行了啊

2020-09-07 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-07 16:44

同学你好 你们成本费用没有发票吗

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快账用户2100 追问 2020-09-07 16:45

给平台的0.07应该是可以有的,但是给分销商的利润4.19就没有票了

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快账用户2100 追问 2020-09-07 16:51

这是我们网店销售了一个单品后的店铺流水整体情况

这是我们网店销售了一个单品后的店铺流水整体情况
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齐红老师 解答 2020-09-07 16:55

你得有票才可以做成本费用,没有的话就只能按照实际收入来了

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快账用户2100 追问 2020-09-07 17:12

那就是我按照实际收入2.74做账就行对吧

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齐红老师 解答 2020-09-07 17:31

嗯,直接按照这个来入账就行了

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快账用户2100 追问 2020-09-07 17:31

好的,谢谢老师

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快账用户2100 追问 2020-09-07 17:32

那我前边还得做一笔代销的分录吧

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快账用户2100 追问 2020-09-07 17:34

还是只需要一笔分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入

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齐红老师 解答 2020-09-07 17:47

你是代销的可以直接做代销的

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同学你好 你们成本费用没有发票吗
2020-09-07
同学,你好 那你们收入1500 借:应收账款  1500 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 之后收到的国补 借;银行存款 贷:其他应付款
2025-04-27
正常销售(对公正打款部分)发出商品时(假设满足收入确认条件) 借:应收账款(或银行存款 ) [实际收款金额] 贷:主营业务收入 [不含税收入金额] 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) [按税率计算的税额] 同时,结转成本: 借:主营业务成本 [商品成本金额,如 1400 元] 贷:库存商品 [商品成本金额,如 1400 元]代销业务发出代销商品时 借:发出商品 —— 代销商品 [成本金额,如 1400 元] 贷:库存商品 [成本金额,如 1400 元]收到代销清单(假设商家销售完成并告知公司) 借:应收账款 —— 代销商 2000 贷:主营业务收入 1500/(1 %2B 增值税税率) [按适用税率换算为不含税收入] 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) [按税率计算税额] 同时,结转成本: 借:主营业务成本 1400 贷:发出商品 —— 代销商品 1400收到客户国补优惠后的款项(假设客户实际付款到公司账户) 借:银行存款 [实际收到金额] 贷:应收账款 —— 代销商 [实际收到金额]计算应支付给代销商的利润及相关扣除计算销项税:500×0.13 = 65(元)假设刷卡手续费为X元应支付给代销商金额 = 500 - 65 - X 借:销售费用 —— 手续费 X 其他应付款 —— 代销商利润 [应支付给代销商金额] 应交税费 —— 应交增值税(销项税额抵减) 65 贷:应收账款 —— 代销商 500用**返销售利润给代销商时 借:其他应付款 —— 代销商利润 [应支付给代销商金额] 贷:其他货币资金 —— ** [应支付给代销商金额]后续收到国补打款给老板(假设国补直接打到老板私人账户,且公司不做收入处理 ) 借:其他应收款 —— 老板 贷:应收账款 —— 代销商 [国补对应金额] 实际收到国补款项时(老板收到钱后告知公司 ): 借:银行存款(老板将国补部分转入公司账户时 ) 贷:其他应收款 —— 老板
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同学你好 发票是咋开的呢
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同学你好 稍等我写给你
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