同学你好 你有成本票就要填写扣除额了

旅游业现在是免税申报,公司开具了6万的发票,税额为0元,那我报税的时候,营改增抵减销项成本那一块还需要登记金额吗,因为有成本票5万
老师,我们公司得到一笔专项扶贫基金,村委会那边需要开票,我是开免税发票合适,还是不征税发票合适????因为开了不征税发票的时候,申报的时候,需要申报在免税收入那一栏,要不申报数据匹配不成功
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
想问一下老师,至从4月份起,那个小规模纳税人的普票就直接开免税的发票。如我6月份开了一张5万的普票,在填写申报表时,填了5万元,它下面就出现了本月免税额为1500元。那我在填写分录时,怎么做呢?我已做了,借:应收帐款5万,贷:主劳业务收入5万元,因为对方只付5万元,不付税款了
公司小规模纳税申报 本月开具一张普通发票,不含税金额1万元,开具的税率为1%,税额100元,价税合计10,100元。 填制小规模纳税人申报表时自动显示,第十栏小微企业免税销售额1万元。第二十栏小微企业免税额300元。 问题:我开具的发票税率为1%,免税额是100元。而申报表上免税额是300元,是否要在增值税减免税申报明细表上填写200。?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
6-7月份申报的时候没有填写怎么办啊
可是填写了扣除额,我的税额不是变成负数了吗
你是差额纳税的就填写,不是就不写